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請(qǐng)我我們接手的公司,收到退回的押金,前期賬上沒記這筆款項(xiàng),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,謝謝!

2020-12-24 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-24 16:15

你好!你要補(bǔ)做前期收到的分錄。然后再做退的分錄。

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快賬用戶1190 追問 2020-12-24 16:17

我們之前的公司前期沒把這筆賬擺出來,現(xiàn)在是我們收到的錢,

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齊紅老師 解答 2020-12-24 16:22

請(qǐng)問之前收現(xiàn)金還是?

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快賬用戶1190 追問 2020-12-24 16:24

是我們前期公司付出去的錢,我們接手的時(shí)候沒有記這筆賬?,F(xiàn)在收回來的,現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-12-24 16:38

借:銀行存款 ?貸:營業(yè)外收入

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你好!你要補(bǔ)做前期收到的分錄。然后再做退的分錄。
2020-12-24
?你好;? ? ?那這部分 不是你公司完工的; 那不應(yīng)該是你的收入哦;? ? 對(duì)方 之前公司做收入了嗎? ?
2022-09-30
你好? ? 你如果要重新建賬 。必須要先整理好所有科目的截止到某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的期末數(shù)據(jù)來建賬 處理才行的。每個(gè)科目都的去盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的?
2021-07-06
你好,是的,你做相反的憑證就可以了。
2024-11-06
借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入
2022-02-20
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