你好 這個(gè)手續(xù)費(fèi)找攜程要發(fā)票: 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款

老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺(tái)接了一個(gè)團(tuán)隊(duì)住宿,在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳,客房消費(fèi)20312元沒有掛帳,會(huì)計(jì)那邊把這筆錢做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個(gè)賬分錄怎么做
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額,我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng),其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi),我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎??那我們?cè)碌资盏狡脚_(tái)給我們開的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢???
老師,我們?cè)跀y程上掛我們酒店,人家預(yù)定我們酒店房間580元,那么我們開具發(fā)票給客戶580,實(shí)際收到570平臺(tái)扣了手續(xù)費(fèi)。那么怎么做賬務(wù)處理
老師,我們是酒店行業(yè),本周收到攜程打來(lái)上月賬單收入15000 元入公戶 ,我們給攜程開票500元(平臺(tái)優(yōu)惠) 攜程給我們開服務(wù)費(fèi)1000元 ,這筆賬怎么做
老師 我們是做代訂酒店的,客人在我們平臺(tái)下單500,我們給酒店支付400 中間只賺100 . 關(guān)于開票的問題應(yīng)該怎么開呢,開代訂酒店500元嗎,但是我們的成本就會(huì)有問題,酒店如果給我們開400住宿發(fā)票也不對(duì) 實(shí)際上也不是我們公司入住 應(yīng)該怎么才合理和
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


老師,手續(xù)費(fèi)是借銷售費(fèi)用…手續(xù)費(fèi),貸銀行存款對(duì)嗎?
對(duì)的,手續(xù)費(fèi)就這樣做分錄