你公司按 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)” 開(kāi) 100 元發(fā)票(賺的差價(jià)),酒店直接向入住客人開(kāi) 400 元住宿發(fā)票;你公司用與酒店的合作協(xié)議、付款憑證作為成本依據(jù),這樣既合規(guī)又匹配業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。

老師您好 我想想你咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題 我們公司之前是酒店 開(kāi)的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒(méi)有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開(kāi)住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒(méi)有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問(wèn)我們了 問(wèn)我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說(shuō)是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問(wèn)題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額,我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng),其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi),我們這邊開(kāi)給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫(xiě):借:銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎??那我們?cè)碌资盏狡脚_(tái)給我們開(kāi)的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢???
老師,我想問(wèn)您幾個(gè)問(wèn)題,就是,我們公司是一個(gè)體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個(gè)比賽活動(dòng),然后,就是涉及到了一些住宿費(fèi)和餐費(fèi),對(duì)方是把錢(qián)打給了,把所有的款就住宿費(fèi)和餐費(fèi)全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開(kāi)了一個(gè)住宿費(fèi)和餐費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)正常來(lái)說(shuō)我們是,就是這個(gè)我們是算是我們的實(shí)際發(fā)生,就是我覺(jué)得我個(gè)人覺(jué)得是成本,所以我不知道能不能計(jì)入到成本里邊,住宿費(fèi)和餐費(fèi),或者這樣?我該怎么入賬?
我們目前和一個(gè)酒店線上平臺(tái)合作,由我公司作為中間商,旅客實(shí)際到酒店去入住,酒店開(kāi)票給我公司請(qǐng)款,我公司在開(kāi)票給線上平臺(tái)請(qǐng)款。這么作業(yè)酒店開(kāi)票給我公司的住宿費(fèi)我可以作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?如果平進(jìn)平出是否有問(wèn)題
老師,我們是住宿酒店,有時(shí)滿(mǎn)房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開(kāi)發(fā)票,我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后,我們會(huì)按B酒店給我們開(kāi)的發(fā)票金額打款給B酒店,請(qǐng)問(wèn)給B酒店的這筆錢(qián)我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄? 同學(xué)你好,需要看有無(wú)正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開(kāi)票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)??傮w收入差額繳納稅款 老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


這樣肯定不行呀 客人就知道我賺了多少錢(qián)了
那你就不能差額納稅了,只能全額
全額的話,我的成本怎么辦的
計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益后就出來(lái)利潤(rùn)了