你好,你查一下,應該是管理費用利潤表里面的正確。
2021年第一季度有一筆期間費用,收到退回,當時賬務中管理費用做入了貸方,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了,導致科目余額表和利潤表金額對不上,可以直接在12月的賬務中進行調(diào)整到借方嗎
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時應該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
老師,我22年10月有一筆調(diào)賬,應該是借方負數(shù),我直接記貸方了,導致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣,就差了這個數(shù),這個問題該怎么辦呀老師?
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方,導致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調(diào)整
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請問 我們因為十一提前發(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請問我方公司掛靠對方建筑公司,對方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請了多個軟著產(chǎn)品,后續(xù)準備申請高新,應該是明年的事情了,我想問下會計做賬當成無形資產(chǎn)去攤銷的時間和攤銷年限及價值,以及后續(xù)作為無形資產(chǎn)完成實繳的流程
老師,請問一下,我們注冊公司,隨便找一個員工當法人,對這個員工有啥影響嗎?
老師,有一筆貨款,我們公司已付了一半,然后對方公司注銷 了,還沒開發(fā)票給我們,現(xiàn)在新注冊了公司,也是原來那個公司,后面的尾款我們是付新公司的,但是票全部按新公司開出來,我讓對方寫個補充說明和寫現(xiàn)金 收據(jù)(以新公司名義),這樣可以嗎
老師,外貿(mào)業(yè)務開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個是否有關系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問一下殯葬服務里面有免稅的,紙棺是免稅項目么?
關于電子發(fā)票,進項發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關的文件規(guī)定么
對呀,我剛想把賬調(diào)到12月份去修改增加一筆管理費用,到最后還是跟利潤表數(shù)據(jù)一樣,我有點不懂這是什么原因
你不用修改呀,利潤表里面的是正確的。
老師,這是什么原因,我不是再12月增加一筆,怎么總數(shù)還是跟利潤表一樣
我是真不明白了
老師那要怎么調(diào)賬
你好,比如你的管理費用是100,然后你紅沖了0 1個借方,一個貸方,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)80 然后你的發(fā)生額左右兩邊都是100,這個還不明白嗎。
你利潤表里面發(fā)生額就是80,還有哪里不明白具體的。
我有點懂了
那還要調(diào)賬嗎
你好 不需要不需要