你好,你查一下,應(yīng)該是管理費(fèi)用利潤表里面的正確。

2021年第一季度有一筆期間費(fèi)用,收到退回,當(dāng)時賬務(wù)中管理費(fèi)用做入了貸方,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了,導(dǎo)致科目余額表和利潤表金額對不上,可以直接在12月的賬務(wù)中進(jìn)行調(diào)整到借方嗎
老師,我問下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對不上了
老師,我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
老師,我22年10月有一筆調(diào)賬,應(yīng)該是借方負(fù)數(shù),我直接記貸方了,導(dǎo)致利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表不一樣,就差了這個數(shù),這個問題該怎么辦呀老師?
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致年底管理費(fèi)用利潤表的數(shù)字和管理費(fèi)用明細(xì)科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,燕怎么調(diào)整
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會計,干過出納 怎么才能干上會計工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報是按10月報稅,報的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報零申報嗎?
我們公司是個體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報經(jīng)營所得時,1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報,最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報1-9月份的按照正常申報已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會不會引起被查的風(fēng)險?
老師好:請教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


對呀,我剛想把賬調(diào)到12月份去修改增加一筆管理費(fèi)用,到最后還是跟利潤表數(shù)據(jù)一樣,我有點(diǎn)不懂這是什么原因
你不用修改呀,利潤表里面的是正確的。
老師,這是什么原因,我不是再12月增加一筆,怎么總數(shù)還是跟利潤表一樣
我是真不明白了
老師那要怎么調(diào)賬
你好,比如你的管理費(fèi)用是100,然后你紅沖了0 1個借方,一個貸方,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)80 然后你的發(fā)生額左右兩邊都是100,這個還不明白嗎。
你利潤表里面發(fā)生額就是80,還有哪里不明白具體的。
我有點(diǎn)懂了
那還要調(diào)賬嗎
你好 不需要不需要