
先前會計把主營業(yè)務(wù)收入做成預(yù)收賬款了,但是增值稅計提了,想問一下,我能直接把預(yù)售調(diào)整成主營業(yè)務(wù)收入嗎?因為從去年一開始就做成了預(yù)售賬款,這樣調(diào)整數(shù)額還很大,但是這個申報表營業(yè)收入和季報應(yīng)該都對不上
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師您好,我公司當年利潤表收入和當年增值稅納稅申報表的銷售額不一致,原因如下:當年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應(yīng)收賬款,貸方?jīng)_減了主營業(yè)務(wù)成本;本年開票時借方銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,并借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)交增值稅-銷項稅,沒有走收入科目,所以導致收入和增值稅納稅申報表銷售額對不上,稅務(wù)局現(xiàn)在要求提交自查報告,請問這個是否有稅務(wù)問題。稅是正常交了,只是當時沒有確認收入并交稅,第二年開票才交稅的
個體戶查賬征收不含稅收入51393.08,含稅收入51907.01,在個人所得稅經(jīng)營所得A表那得收入總額是寫含稅金額嗎,因為這個增值稅是未達起征點要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支繳納經(jīng)營所得,要是寫不含稅雖然跟增值稅一直,但是跟利潤表不一致了
老師,你好,我查了一下,第二季度的4-5月份原來的會計收入是這樣寫的:借:預(yù)收賬款-托費收入 貸:主營收入 6月份我寫的是:借預(yù)收賬款-托費收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 第三季度我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)第二季度的稅款,或者調(diào)賬。
沒有經(jīng)驗想做會計,干過出納 怎么才能干上會計工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報是按10月報稅,報的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報零申報嗎?
我們公司是個體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報經(jīng)營所得時,1~6月份我沒有填費用,直接就點了申報,最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報1-9月份的按照正常申報已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會不會引起被查的風險?
老師好:請教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?
美團開店寶推送稅務(wù)的數(shù)據(jù)在哪里看
老師,員工10月墊付的貨款,11月才報銷,10月份貨物已入庫,10月份是不是用入庫單作為憑證記賬,那11月份報銷時用什么作為憑證呢?
老師,融資租賃設(shè)備每月設(shè)備本金如何做分錄?每月除本金外多出來的費用如何做賬
企業(yè)的未分配利潤可以抵扣企業(yè)的應(yīng)付賬款嗎?需要個人所得稅嗎
調(diào)增押金和借支需要填匯算清繳哪張表里,怎么填數(shù)