您好,對(duì)的,這個(gè)是全年的
老師,填寫(xiě)所得稅匯算清繳里面的期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用職工薪酬包含:工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
匯算清繳里面的A104000期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用那一列對(duì)應(yīng)的第一行職工薪酬是填寫(xiě)已發(fā)放的工資數(shù)還是計(jì)提的?
你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》“銷(xiāo)售費(fèi)用中職工薪酬”+“管理費(fèi)用中職工薪酬”大于A105000《納稅調(diào)整明細(xì)表》“職工薪酬賬載金額”。企業(yè)在期間費(fèi)用明細(xì)表中所列銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬合計(jì)數(shù)不應(yīng)大于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額,請(qǐng)核實(shí)。
企業(yè)所得稅匯算清繳A104000期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用-職工薪酬的工資是不是全年的費(fèi)用
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫(xiě)的一致?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
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如果填104000表,那105050需要填嗎
需要,這個(gè)是需要的,要寫(xiě)
105050的工資薪金支出賬載金額按哪個(gè)數(shù)據(jù),我們公司有管理部門(mén),及作業(yè)部
這個(gè)的話,按照管理部門(mén),這個(gè)
也就是105050的工資薪金支出跟104000表的職工薪酬是一致的是嗎
嗯對(duì),當(dāng)然是需要一樣的這個(gè)