你好,管理費用這里是計提的。
匯算清繳里面的A104000期間費用明細表管理費用那一列對應的第一行職工薪酬是填寫已發(fā)放的工資數(shù)還是計提的?
老師,我們研發(fā)費用–職工薪酬20萬,年報所得稅匯算清繳中填寫期間費用明細表的時候是 填寫到第一行(管理費用–職工薪酬)?還是填寫到第十九行(管理費用–研發(fā)費用)?
匯算清繳的時間,職工薪酬納稅調整明細表,工資薪金支出和期間費用里面的管理費用職工薪酬,數(shù)字填寫應該注意什么?
匯算清繳里面,有個期間費用明細表,第一,職工薪酬對應的管理費用都包括什么數(shù)據(jù)呢
匯算清繳里面,2023年的數(shù)據(jù),期間費用這個表格不會填,有個期間費用明細表,第一,職工薪酬對應的管理費用都包括什么數(shù)據(jù)呢
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯(lián)單位 關聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會增加一定的財務風險?
老師就是電子的通行費的普票的稅額會在電子稅務局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個基本戶就可以呀?當年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒預警,一般什么情況會出現(xiàn)預警問題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時填寫的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認的填寫就好呢
請問老師,有初高中教育培訓公司的管理文件嗎?教師管理,學生管理,公司管理這三方面
老師昨天我也問了您一個問題關于掛靠社保的事情。我們給個人申報了個稅。就是調增的是個人部分還是企業(yè),有的人說是全部的社保金額要調增?
你好,你不是給他申報了個稅啊。
如果你沒有申報的話,需要全額調增。
就是說申報了個稅就只調增個人部分哦。剛剛管理費用的職工薪酬是填寫財務軟件里面應付薪酬的貸方全年累計數(shù)是吧
對的,是的,是這么做的。
老師。銀行財務費用這個是填寫期末余額還是本年累計數(shù)
填寫的都是本年累計。
他們哪里有期末余額,損益類的科目都不會有余額。
老師。掛靠社保需調增的個人承擔部分填在哪個表格里面?
職工薪酬明細表,社會保障性繳款里面稅收金額,實際金額不要填寫。
那個掛靠的人的社保是從6月開始計提。到12月底算6個月還是7個月?
公司實際支付的工資在哪張表里面填寫?
七個月的一共 職工薪酬明細表第一行。
老師職工明細表里面的賬載金額和實際金額什么區(qū)別
本金額是計提的,實際金額是發(fā)下去的。
老師就是說A105050這個職工薪酬支出明細表里面第一行工資薪金支出對應的賬載金額填寫計提金額,實際發(fā)生額填寫發(fā)放金額?
對的是的,對的是的,對的是的。
老師年度申報表提交之后,如果錯誤還可以修改附表嗎?
可以的,可以修改的。
老師公司是22年5月份成立的,一共計提工資金額15908.43,實際發(fā)放8992.94,那個掛靠的人需要調增415.49*7=2908.43,為什么納稅調整金額是13000呢
老師我發(fā)現(xiàn)期間費用明細表里面的管理費用也不對了。12月底的利潤表里面管理費用本年累計數(shù)是100767.08,這個管理費用包括計提的工資和繳納的印花稅,A104000這個表里面怎么填管理費用?
那你得問下之前做賬的誰申報的,你問一下的。