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公司暫估原材料,借:暫估紙箱 貸:應(yīng)付賬款暫估 紅沖后錄入正確的,借:紙箱 貸:應(yīng)付賬款 但是暫估的科目有余額,請問怎么辦

2024-04-22 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-22 15:29

你好,你的意思是多暫估了,對吧?

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快賬用戶2695 追問 2024-04-22 15:33

沒有,舉例子:暫估原材料5,紅沖-5.根據(jù)發(fā)票入賬借:原材料10 暫估有余額,是因為暫估的和正確的錄入的借貸方科目不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:34

這個你把暫估的沖銷了,剩下的不就是真實的材料金額嗎

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快賬用戶2695 追問 2024-04-22 15:38

我再試試吧,感覺科目不一樣,能抵嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:38

沒問題,這個可以抵的。

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快賬用戶2695 追問 2024-04-22 15:38

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:39

沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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你好,你的意思是多暫估了,對吧?
2024-04-22
同學(xué)你好,暫估的沖了,再按發(fā)票做借原材料 專票做進項稅貸銀行存款/應(yīng)付賬款
2022-01-15
你寫的兩個分錄不是一樣的?
2021-06-08
您好,紅沖后需要把正確錄入,然后差額過大,需要做調(diào)整這個暫估
2023-10-19
就是按你前邊借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款就可以了
2024-09-20
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