你好,實(shí)際你們的銷售價(jià)格毛利潤就是很高。
老師,商貿(mào)成本核算月末平均法,平均單價(jià)應(yīng)該是用這個(gè)月末平均單價(jià),可是這個(gè)單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本太少了,導(dǎo)致利潤太高,可是我們公司為了防止退企業(yè)所得稅麻煩,所以把沒有用這個(gè)平均單價(jià),直接按想要的利潤自己弄一個(gè)單價(jià),這樣合法合理嗎
老師,商貿(mào)成本核算月末平均法,平均單價(jià)應(yīng)該是用這個(gè)月末平均單價(jià),可是這個(gè)單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本太少了,導(dǎo)致利潤太高,可是我們公司為了防止退企業(yè)所得稅麻煩,所以把沒有用這個(gè)平均單價(jià),直接按想要的利潤自己弄一個(gè)單價(jià),這樣合法合理嗎
老師,我剛到A公司做會(huì)計(jì),之前A公司是在代賬公司,代賬公司虛列的成本很高,導(dǎo)致之前交的所得稅很少,可現(xiàn)在如果正常按票扣成本,所得稅會(huì)高很多,是以前的七八倍,老板覺得太多了,有些不愿意,另外,這所得稅突然增加這么多會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的關(guān)注?該怎么辦呢?
公司第一個(gè)截季度開具了100萬的發(fā)票,成本是工人工資,但是成本才20多萬,差的太多了,月底需要繳納企業(yè)所得稅了,這種情況怎么辦,可以暫估嗎?
老師,京東店鋪賣價(jià)太高,成本太低,導(dǎo)致需要繳的企業(yè)所得稅太多了,要怎么辦。
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
實(shí)際沒有,S單太多了,之前,現(xiàn)在企業(yè)所得稅要交很多,還有100多萬的預(yù)付款,對(duì)方開不了票,
刷單的你不要做收入。
刷單的,你做了收入之后,你退給人錢,你再做紅沖收入。
京東是這樣的,我們要開了票,他們才會(huì)打款給我們,所以開了票必須做收入不是。
你好,那你們在紅沖了不沖他們知道嗎?
什么意思?
你好,就是你們宏沖了,對(duì)方能查到嗎?發(fā)票不是開給他的,開給客戶的。
紅沖了他不就用不了,京東他們不是也要做收入嗎?
你好,這本來就不屬于你的收入。你虛開了發(fā)票,相當(dāng)于。
a轉(zhuǎn)賬給你,你開給A,然后京東那邊第三方付款,不是這么做嗎?
京東按開票金額打款給我們的,對(duì)外其實(shí)就是銷售。
你好,A刷單進(jìn)來,你開給A,然后你再紅沖。
我沒有開給A,都是通過京東的。
你好,那就確認(rèn)收入沒有成本,正常交稅就行了。這種方法沒有。你這樣的話,你給對(duì)方開的是貨物的嗎?
是的,給京東開的都是實(shí)際銷售的貨物,沒有成本不是要交好多稅。
那就需要正常繳納稅款的,要不你們就去買發(fā)票,這種有風(fēng)險(xiǎn)。
那能把成本做高點(diǎn)嗎,先掛暫估入庫,后面再找發(fā)票
可以的,可以這么做的。
找的這個(gè)發(fā)票和你收入最好接近。
好的。謝謝老師。還有就是如果大類不一樣,銷項(xiàng)一個(gè)安全設(shè)備,進(jìn)項(xiàng)一個(gè)通信設(shè)備,但是產(chǎn)品名稱一樣都是記錄儀,型號(hào)也不一樣,可以對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
最好不要這么做,有一個(gè)是開錯(cuò)了的,看一下是誰開錯(cuò)了,去修改一下。