你好? 可以根據(jù)自己的實(shí)際情況暫估一點(diǎn)的哈? 后面匯算前拿發(fā)票來沖就可以的
我公司本月給甲方開了400萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是本月只有10萬人工費(fèi)成本,本季度需要交的企業(yè)所得稅太高了??梢詴汗酪还P成本嗎?日后陸續(xù)沖銷?
我們是建筑勞務(wù)公司,剛簽了合同,但甲方要求我們現(xiàn)在就開具發(fā)票,但是工程量還沒有完成那么多,這個(gè)情況下,我們的企業(yè)所得稅怎么辦?我們的主要成本是人工費(fèi),還沒有發(fā)生的勞務(wù)成本我能提前先暫估嗎?
小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅,說的還要找費(fèi)用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個(gè)操作交了二千多的稅嗎?當(dāng)月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實(shí)際做賬怎么做的,
公司第一個(gè)截季度開具了100萬的發(fā)票,成本是工人工資,但是成本才20多萬,差的太多了,月底需要繳納企業(yè)所得稅了,這種情況怎么辦,可以暫估嗎?
公司3月底開專票加工勞務(wù)費(fèi)將近900萬,成本大概是800多萬,這個(gè)要在以后一年內(nèi)慢慢支出,但是3月份只產(chǎn)生了20多萬的成本,造成現(xiàn)在多產(chǎn)生780萬的利潤,要交將近200萬的所得稅,這種情況應(yīng)該怎么辦?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
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請(qǐng)問一下,具體怎么暫估?怎么操作?分錄具體怎么寫?
借? 主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款? ?發(fā)票來了? ? 借 應(yīng)付賬款 貸? 主營業(yè)務(wù)成本-暫估? ?借? 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
您說的應(yīng)付賬款,是指人工成本,人工費(fèi)嗎?
你好? 就是付給供應(yīng)商的錢? 或者是根據(jù)來發(fā)票的性質(zhì)? 做別的科目 比如? 其他應(yīng)付款? ?銀行存款 應(yīng)付賬款 看情況的??
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