你好,你看下你有這個經(jīng)營范圍嗎?如果沒有這個經(jīng)營范圍,問你稅務局允許你們開吧,只要允許開就可以的 這個是房東繳納
老師,你好,有個問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務費”,現(xiàn)公司租了一個場地轉租給了第三方,該場地的物業(yè)費我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費,我們需要向對方開“物業(yè)管理費”發(fā)票。公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括“物業(yè)管理”,請問我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費”的發(fā)票嗎?
由于疫情原因,我們租用的辦公室空出了一部分場地,我們臨時轉租給了第三方,后期大概率不會有轉租行為了,請問我們通過轉租獲得的收入是計入其他業(yè)務收入開具經(jīng)營租賃發(fā)票,還是抵減我們應交房租費用(如果抵減我們沒辦法開票給第三方)
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營業(yè)執(zhí)照主營范圍有物業(yè)管理項,可以開房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計提印花稅?
酒店租給第三方,酒店為一般納稅人,開100萬的租金發(fā)票給第三方,租賃發(fā)票稅率9%,公司留底進項稅可以正常抵扣對嗎?除了增,附加稅,企業(yè)稅,是不是還要涉及房產(chǎn)稅
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計入到了管理費用,沒有分攤,租房合同還沒簽訂,我能簽訂十個月的房租,這樣就不用調賬了,是否合理,對方開具的租賃發(fā)票丟失了,納稅調整我是全額納稅調增嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?