您好,前面那個分錄不用的, 借:主營業(yè)務(wù)成本等-汽油費 20000 貸:銀行 15000 其他應(yīng)付款-老板 5000
客戶打貨款的時候多付了100元,這個代收的100元我們要付給司機運費,請問怎么做分錄?(運費發(fā)生的時候,借 銷售費用 貸 其他應(yīng)付款-司機 付運費的時候 其他應(yīng)付款借100 貸 銀行存款100)
老師,你好。我們外貿(mào)公司付給貨代海運和港雜費用,賬單是一起出,一筆支付,開票的時候是代理經(jīng)紀費,代理海運費。那我入賬憑證是 借 其他應(yīng)付款 海運費 銷售費用 運輸費 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎?
我司有一筆挖機加油的費用 借:制造費用-油費 這比費用是幫挖機師傅代墊的 貸方怎么做呢 直接做其他應(yīng)收款嗎 代墊的是名下某個股東的 貸:其他應(yīng)付款王某某 然后這比錢要收回來 是借其他應(yīng)付款王某某 貸其他應(yīng)付款挖機師傅嗎
老師 請教個問題,就是運輸司機用我們老板信用卡加油的時候 我借:其他應(yīng)收款 司機 貸:其他應(yīng)收款 老板 后面司機來結(jié)算運費的時候 運費總的2萬 要扣墊付的這個油費 5000 我怎么出憑證呢
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運輸費收入14000元直接付雇傭車輛運費4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運費8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應(yīng)付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務(wù)收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應(yīng)付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應(yīng)付款-老板1350備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
就是前面那個分錄先做了 , 因為他加油了要把賬搭上去 ,因為他加油了要把賬搭上去 ,因為加油和結(jié)算中間時間蠻長
您好,好的 借:主營業(yè)務(wù)成本等-汽油費 20000 貸:銀行 15000??其他應(yīng)收款 司機? 5000