您好,同學,是可以這么做分錄的

你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款
老師,你好,我們公司有代收代付款50000元,代收時,借 銀行存款50000 貸 其他應付款 某某 50000 然后幫他代付了部分款,支付的是他的車輛的保險費,這是賬務處理應該怎么做?付給平安保險公司了
我想問下 公司有比制造費用-勞務費 也就是 借:制造費用-勞務費 貸方做的應付賬款 我現(xiàn)在要轉到名下其中一個股東名下 借:應付賬款 貸:其他應付款某某某嗎
我司有一筆挖機加油的費用 借:制造費用-油費 這比費用是幫挖機師傅代墊的 貸方怎么做呢 直接做其他應收款嗎
我司有一筆挖機加油的費用 借:制造費用-油費 這比費用是幫挖機師傅代墊的 貸方怎么做呢 直接做其他應收款嗎 代墊的是名下某個股東的 貸:其他應付款王某某 然后這比錢要收回來 是借其他應付款王某某 貸其他應付款挖機師傅嗎
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務,怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?