您好,是的,是這么計算的哦
老師好!2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計金額211萬(實際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計金額192萬(計提的21年1-12月),請問老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額填哪個數(shù)?
企業(yè)所得稅匯算清繳,如應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額,那么實際金額減掉1月發(fā)放的12月金額,然后加上24年1月發(fā)放的1月金額嗎
老師所得稅匯繳的應(yīng)付職工薪酬薪酬賬載金額是1-12月的工資,然后實際發(fā)生額是1-11月的工資?稅收金額也填寫實際發(fā)的1-11月的么
老師,企業(yè)匯算清繳,職工薪酬賬載金額填的1-12月計提工資,12月是25年1月發(fā)放,匯算表格上的實際發(fā)生額是1-11月發(fā)放的工資額?
老師,所得稅匯算清繳里,職工薪酬金額是賬面本年累計里的貸方金額嗎?既1-12月份應(yīng)發(fā)金額,
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
如果今年1月交23年第四季度工會費時又計提了一次,23年已經(jīng)計提過,然后現(xiàn)在調(diào)賬可以吧,這樣第一季度只有繳納的金額這個加到23年實際金額里面,這樣嗎
您好,是的,這個處理很好哦
如果23年社保計提多了,只能納稅調(diào)增,24年做賬沖減多計提的費用嗎
您好,是的,沖減時 損益科目換成? 未分配利潤,不能影響24年利潤哦
那就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)了
您好,是的,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代