你好,那你有一個(gè)工資沒(méi)有計(jì)提,還沒(méi)有工資嗎?還是怎么了?
老師好!2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(wàn)(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資),貸方累計(jì)金額192萬(wàn)(計(jì)提的21年1-12月),請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)?
匯算清繳的,應(yīng)付職工薪酬賬載金額是1-12月合計(jì)數(shù)還是實(shí)際發(fā)放工資數(shù)
老師所得稅匯繳的應(yīng)付職工薪酬薪酬賬載金額是1-12月的工資,然后實(shí)際發(fā)生額是1-11月的工資?稅收金額也填寫實(shí)際發(fā)的1-11月的么
老師,企業(yè)匯算清繳,職工薪酬賬載金額填的1-12月計(jì)提工資,12月是25年1月發(fā)放,匯算表格上的實(shí)際發(fā)生額是1-11月發(fā)放的工資額?
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳,職工薪酬的那張表,雖然12月份工資計(jì)提1月份發(fā)放,但是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
老師,現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個(gè)表,不會(huì)流量表了,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機(jī)構(gòu)貸款,每次還款時(shí)相當(dāng)于還貸款和貨款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
開票為什么提示這個(gè)?
老師是不是相當(dāng)于開辦期間的采購(gòu)物資和辦公費(fèi)我都要攤銷啊
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來(lái),這塊費(fèi)用內(nèi)部沒(méi)有結(jié)算也沒(méi)有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
我是這月發(fā)上月的,所以應(yīng)付職工薪酬里面包含去年12月的工資但不含今年12月的工資,已經(jīng)計(jì)提了12個(gè)月了
我是這月發(fā)上月的,所以應(yīng)付職工薪酬里面包含去年12月的工資但不含今年12月的工資,已經(jīng)計(jì)提了12個(gè)月了
你好,賬載金額看1~12月份計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。
然后實(shí)際金額,稅收金額都是你支付出去的,2月份兒到次年1月份的合計(jì)。應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。
23年我實(shí)際支付的是22年12月到23年11月的
對(duì)的是的,所以你從2月份兒才開始支付2023年1月份的工資呀,所以看的是借方發(fā)生額從2月份到次年1月份的。
不是只看23年的?那這樣的話,賬載和實(shí)際發(fā)生還有稅收應(yīng)該3個(gè)金額都一樣吧
算青椒之前發(fā)下去都算的,不是只看2023年的樣。
計(jì)提的就是1-12月的,當(dāng)年2月到次年1月發(fā)放的就是當(dāng)年1-12月的啊
是的,對(duì)的,是這么做的。
所以張載和稅收金額還有實(shí)發(fā)都是一樣的啊
好,你計(jì)提的和支付出去的一樣,它不就是一樣的金額。