久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,內賬,計提工人工資,借生產成本貸應付職工薪酬,還是借管理費用工資,制造費用工資,貸應付職工薪酬,哪樣做對呀?

2024-04-19 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-19 11:39

按部門計提工資,計入生產成本

頭像
快賬用戶3098 追問 2024-04-19 11:40

麻煩老師寫下,謝謝!

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-19 11:43

借生產成本/管理費用/制造費用-工資 貸應付職工薪酬

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
按部門計提工資,計入生產成本
2024-04-19
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借: 應付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應付款-老板
2021-01-27
結轉制造費用 借:生產成本 貸:制造費用
2023-10-25
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應付職工薪酬 40000 貸:其他應付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
你好,計提工資借管理費用20000,貸應付職工薪酬20000,實際發(fā)放時,借應付職工薪酬20000,貸現金19000,其他應付款--社保費1000,是不是個人社保的,
2020-09-02
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×