你好,是的,是這樣的
計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬20000 管理費(fèi)用6000 貸現(xiàn)金26000 計(jì)提工資借管理費(fèi)用20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000 實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬19000 貸現(xiàn)金19000 少的這塊怎么處理
計(jì)提工資,管理人員的,是不是借管理費(fèi)用/工資,貸應(yīng)付職工薪酬?
老師,您好,以下哪個(gè)工資計(jì)提分錄對(duì)呀? 1、計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-工資500實(shí)發(fā) 制造費(fèi)用-工資500實(shí)發(fā) 其他應(yīng)付款-個(gè)付社保100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資1100 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)付社保100 銀行存款1000 2、計(jì)提工資分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 制造費(fèi)用-工資 應(yīng)發(fā)550 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1100
計(jì)提車間管理人員的工資40000是制造費(fèi)用借?貸?應(yīng)付職工薪酬借?貸? 怎么寫
計(jì)提車間管理人員工資,借,制造費(fèi)用—工資,貸,應(yīng)付職工薪酬—工資,對(duì)嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
分配制造費(fèi)用,借,生產(chǎn)成本,貸,制造費(fèi)用,對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的