申報(bào)增值稅的時(shí)候可以扣除的
,我單位開給業(yè)主的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的專票,就是和勞務(wù)分包公司簽訂的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅.然后對(duì)方開了三個(gè)點(diǎn)的專票給我,我可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師對(duì)于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槲覀兘o甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購(gòu),我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務(wù)票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個(gè)比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
老師你好,請(qǐng)問一下小規(guī)模建筑企業(yè)與甲建筑企業(yè)簽訂的合同是勞務(wù)分包合同,但合同里有代購(gòu)買一些輔材需要加工好以后輔材平價(jià)+加工勞務(wù)合計(jì)收費(fèi),其他就只是勞務(wù)分包,現(xiàn)在我們需要給對(duì)方開票是開建筑服務(wù).工程服務(wù)還是勞務(wù)費(fèi)+銷售材料呢?
老師,我們是建筑公司,是總包,有一個(gè)項(xiàng)目,是和建設(shè)單位簽的一般計(jì)稅,但是我們又把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司了,簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)稅,勞務(wù)合同里面我們明確了提供鋼材和混凝土,這樣可以嗎
老師您好,維修費(fèi)和技術(shù)咨詢費(fèi)需要繳納印花稅嗎
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個(gè)月城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要申報(bào)嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報(bào)關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)費(fèi)要繳納印花稅嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
如果業(yè)務(wù)不合規(guī)對(duì)上簽訂的分包對(duì)下也是勞務(wù)分包扣除有什么風(fēng)險(xiǎn)
稅局不管那個(gè),只要是分包就可以扣除。住建局才管違法分包的問題