您好,可以的,更正去年年底的財(cái)務(wù)報(bào)表不影響本季度的申報(bào),如果覺(jué)得我的回答對(duì)你有一點(diǎn)幫助的話請(qǐng)給個(gè)好評(píng)哦。
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的收入少報(bào)了,更正了去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,今年1季度、2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也得更正?
老師,您好,我在四季度的時(shí)候少做了發(fā)票,導(dǎo)致季報(bào)收入少了,我現(xiàn)在不去更正這個(gè)報(bào)表,直接在年報(bào)上做調(diào)整,可以嗎?
老師,我剛剛更正了去年年底的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在可以直接報(bào)這個(gè)季度的稅了嗎?
老師現(xiàn)在可以更正去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ觊_(kāi)辦期的投資結(jié)算費(fèi)去年年底才經(jīng)過(guò)兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)確認(rèn),有改動(dòng),所以去年的季度財(cái)報(bào)我最近全部更改了,但企業(yè)所得稅沒(méi)有更改,我已經(jīng)申報(bào)了年報(bào),現(xiàn)在直接做企業(yè)所得稅匯算清繳可以嗎,只是更正了去年的財(cái)報(bào)
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
昨天另一個(gè)老師讓我更正后,再改一季度的期初數(shù)據(jù),一月的期初數(shù)據(jù)在哪里改呢
申報(bào)第一季度的財(cái)報(bào)時(shí),期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取的
好的,謝謝老師
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