學(xué)員您好!可以,但需注意: 匯算清繳應(yīng)以更正后的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。如果財(cái)報(bào)已更正,但企業(yè)所得稅未更正,匯算清繳時(shí)需 主動(dòng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額(在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》中體現(xiàn)差異)。
請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說(shuō)我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
老師,在匯算清繳期間更改了去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,那是不是12月的企業(yè)所得稅申報(bào)表不需要改,直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào)里修改就可以了吧
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司去年十二月末還有很多23年的費(fèi)用和成本沒(méi)有做進(jìn)來(lái),匯算清繳的時(shí)候我從新去改了賬,把沒(méi)做進(jìn)的那部分費(fèi)用和成本做進(jìn)去了,這樣就造成了1月報(bào)的四季度財(cái)報(bào)和匯算清繳的財(cái)報(bào)不一致,需要去更正四季度的財(cái)報(bào)嗎?還有1月報(bào)的四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?
老師你好!我想更正去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表我知道如何更正,但是那個(gè)聽(tīng)就企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也要更改,我就改了一個(gè)預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)不對(duì),那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報(bào)表,我沒(méi)有做個(gè)匯算清繳,目前就是做小規(guī)模的做賬報(bào)稅
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn): 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話(huà)是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話(huà)的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
收到,謝謝!
不客氣,感謝您的提問(wèn),有問(wèn)題隨時(shí)保持聯(lián)系