我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
老師,年報(bào)和第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的吧?(我第四季度有什么差錯(cuò),可以更正完在上傳年報(bào)里去)第四季度的報(bào)表我還用修改嗎?
老師,請(qǐng)問我第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,然后現(xiàn)在是第四季度的納稅期,我必須要先更正第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表才可以報(bào)第四季度嗎?
老師,請(qǐng)問我第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,然后現(xiàn)在是第四季度的納稅期,我必須要先更正第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表才可以報(bào)第四季度嗎?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在可以更正去年第一到第四季度的申報(bào)表嗎
老師,我現(xiàn)在申報(bào)2023年年度財(cái)務(wù)報(bào)表呢。發(fā)現(xiàn)和2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。是不是得更正一下第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表呢
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正
我知道可以更改,但是考慮去年的帳已經(jīng)匯算清繳了,還能改嗎
會(huì)不會(huì)有什么影響
那么同時(shí)要更正匯算清繳的