您好,這個的話是有影響的,這個
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進(jìn)去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業(yè)所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報的時候,系統(tǒng)提示,讓我們預(yù)交400多的稅,因為我們是小微企業(yè),平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調(diào)整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務(wù)局打電話過來,讓我們把預(yù)繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
企業(yè)所得稅去年最后季度由盈利可以自己在電子稅務(wù)局更正為虧損,中間相差幾十萬有影響嗎
問老師幾個問題:1、公司的補(bǔ)貼收入我慢慢都確認(rèn)營業(yè)外收入了,那么在填寫所得稅季報的時候要不要填第5行不征稅收入里,如果填了,那么公司的實際利潤額將會有所變化,跟賬面上會有一個補(bǔ)貼收入的差額,這個問題怎么處理?2.確認(rèn)補(bǔ)貼收入后,會影響公司的利潤總額,公司的利潤總額會由虧損轉(zhuǎn)變?yōu)橛⑶也簧伲敲次铱梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損,會計怎么處理賬務(wù),要不要計提所得稅?申報所得稅季報上第9行要不要填彌補(bǔ)以前年度虧損?3.這個月的進(jìn)項稅額比銷項稅額高幾萬塊,我可以把無票收入確認(rèn)進(jìn)去,那么,在勾選進(jìn)項發(fā)票的時候怎么勾,勾的進(jìn)項稅額比銷項稅額大,對嗎?然后,在申報增值稅時,用填寫式,把無票收入填進(jìn)去,這樣就可以了吧?
債務(wù)人以賬面價值150萬元、公允價值180萬元的專利權(quán)抵償200萬元債務(wù),增值稅稅率6%。債務(wù)人確認(rèn)的債務(wù)重組利得為
債務(wù)人以賬面價值150萬元、公允價值180萬元的專利權(quán)抵償200萬元債務(wù),增值稅稅率6%。債務(wù)人確認(rèn)的債務(wù)重組利得為
公司是開農(nóng)戶收購票,有兩個是農(nóng)戶之前是有個體戶,現(xiàn)在大數(shù)據(jù)篩查出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警,稅務(wù)要求寫情況說明,這個該怎么寫?有沒有哪位老師可以提供一個模板
請問老師和對方欠的合同未履行,付給了對方90萬的違約金,對方給收據(jù),不給開發(fā)票,可以所得稅稅前扣除嗎?
小規(guī)模報稅,進(jìn)項發(fā)票是不需要的吧
老師請問怎么補(bǔ)交社保
老師土地使用稅的分路怎么寫
老師,假設(shè)固定資產(chǎn)原值10萬,已經(jīng)全部折舊完成,凈值0,也就是折舊10萬?,F(xiàn)在銷售出去,賣了5萬,借:固定資產(chǎn)清理 10 貸:固定資產(chǎn)10,借:銀行存款5 貸:固定資產(chǎn)清理4.42 貸:銷項0.58,結(jié)轉(zhuǎn)余額:借:固定資產(chǎn)清理5.58 貸:資產(chǎn)處置收益5.58,是這樣的分錄嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上面固定資產(chǎn)的原值是不是就減少了10,這樣對不對???
租賃負(fù)債。租金付款額包括—承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計應(yīng)支付的款項?。這個預(yù)計應(yīng)支付的款是啥意思呢老師能不能錄個例子說明下
請問注冊了自然人獨資 有限責(zé)任公司后,一直不去稅務(wù)登記可以么?
怎么辦呢
會被稽查嗎
這個是有可能的,怕被查這個
可是我現(xiàn)在更正還是不更正呀
建議,是最好更正的,你好
可是怕被稽查
改正的話,這個是不影響的
去年123季度的都錯了
中間相差幾十萬
這個修改了就可以了這個