您好,是的我們有這個稅種認(rèn)定,但上期沒有申報這個收入,現(xiàn)在去補(bǔ)申報,沒有稅金不會交滯納金的
老師請問信息服務(wù)費(fèi)收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務(wù)類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類目是:咨詢服務(wù)類
老師請問信息服務(wù)費(fèi)收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務(wù)類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類目是:咨詢服務(wù)類 是應(yīng)該以這個為準(zhǔn)嗎
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報,這個綜合申報,出現(xiàn)在按期應(yīng)申報里,但在服務(wù)提醒的未申報稅種沒有綜合申報,而且我填寫上報之后,其他的都是已申報,但綜合申報還是顯示的“填寫申報表” ,請問老師這是怎么回事?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務(wù),之前申報的時候,資產(chǎn)負(fù)債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計入其他應(yīng)付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦?。?/p>
老師顯示這個是什么意思?還有就是我們公司一直沒有收入,已經(jīng)連續(xù)10個月0申報了,有一些零星進(jìn)項我也沒勾選,會有什么內(nèi)附么?
老師我們單位有兩張進(jìn)項發(fā)票失聯(lián)了,稅務(wù)局要求做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)申報繳稅了,賬務(wù)怎么處理?
老師早上好,請問委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費(fèi)就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)用等,我司可以報銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺選項“民宿”一欄,怎么沒有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個別報表調(diào)整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
去哪里補(bǔ)申報?線上可以操作嗎?上期是指我提交的沒有申報,還是上個季度沒報,這期得補(bǔ)上,不然這期報不了?
您好,我要辦稅,我的待辦里有這個稅,您去申報一下,可以線上操作的
沒在待辦看到。在增值稅申報表里面的表三這里填寫?
您好,不對,這個是差額征收的公司填 的,我們填增值稅主表就可以。
主表填哪里?之前就是0報提交上去然后跳出這個提示的
您好,主表是增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這個表, 上圖中沒有提示呀
我們之前是小規(guī)模,后來變?yōu)橐话慵{稅人了。目前我的待辦里只顯示一般納稅人的主表
哦哦,那我們的待辦里的申報了就可以了,有提示按他的提示去操作,操作不了的話可能是我們身份轉(zhuǎn)換的原因,得打電話到稅務(wù)大廳,讓他后臺處理一下,今天是最后一天申報,要加緊哦。
目前是已申報未導(dǎo)入狀態(tài),如果一直未導(dǎo)入,會被判定為逾期報稅嗎?
您好,不會的,這是我們申報成功了
又被打回來了。0報也不行是為什么啊,提示這個是為什么? 三月有四張進(jìn)票,目前沒做勾選確認(rèn)抵扣。如果當(dāng)期要0報,需要把這四個進(jìn)票,做不抵扣勾選?
您好,這個提示是我們附二表的勾選統(tǒng)計確認(rèn)的金額不一樣了,我們不用抵扣就不勾選嘛,勾了就要把數(shù)據(jù)讀入附二表
之前勾了,但是已經(jīng)撤銷勾選確認(rèn)了。為什么還是提示這個?沒同步?
您好,如果當(dāng)期沒有增值稅額或當(dāng)期雖有增值稅額,但尚未完成扣稅,此種情況下,可以先將已經(jīng)申報的增值稅申報表作廢,作廢后,就可以繼續(xù)前往撤銷進(jìn)項抵扣勾選統(tǒng)計確認(rèn)了。
您好,對不起,我們可以撤銷的,還沒完成申報 如果當(dāng)期增值稅尚未完成申報。那么進(jìn)項抵扣勾選統(tǒng)計確認(rèn)后是可以撤銷的。
解決了。原因是我們是季中變更的一般納稅人,稅務(wù)局要求我們季度 月度的增值稅都要申報掉 我只報了季度的
哦哦,太好了,今天最后一天,