您好,是的我們有這個稅種認定,但上期沒有申報這個收入,現(xiàn)在去補申報,沒有稅金不會交滯納金的
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類 是應該以這個為準嗎
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報,這個綜合申報,出現(xiàn)在按期應申報里,但在服務提醒的未申報稅種沒有綜合申報,而且我填寫上報之后,其他的都是已申報,但綜合申報還是顯示的“填寫申報表” ,請問老師這是怎么回事?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務,之前申報的時候,資產負債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計入其他應付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦???
老師顯示這個是什么意思?還有就是我們公司一直沒有收入,已經連續(xù)10個月0申報了,有一些零星進項我也沒勾選,會有什么內附么?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農戶手里收的水果,農戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產屬于A公司,保養(yǎng)維修服務是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權投資,權益法轉交易性金融資產和,權益法轉綜股的分錄和結轉分錄,特別是小尾巴結轉,能寫一下具體分錄嗎
去哪里補申報?線上可以操作嗎?上期是指我提交的沒有申報,還是上個季度沒報,這期得補上,不然這期報不了?
您好,我要辦稅,我的待辦里有這個稅,您去申報一下,可以線上操作的
沒在待辦看到。在增值稅申報表里面的表三這里填寫?
您好,不對,這個是差額征收的公司填 的,我們填增值稅主表就可以。
主表填哪里?之前就是0報提交上去然后跳出這個提示的
您好,主表是增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這個表, 上圖中沒有提示呀
我們之前是小規(guī)模,后來變?yōu)橐话慵{稅人了。目前我的待辦里只顯示一般納稅人的主表
哦哦,那我們的待辦里的申報了就可以了,有提示按他的提示去操作,操作不了的話可能是我們身份轉換的原因,得打電話到稅務大廳,讓他后臺處理一下,今天是最后一天申報,要加緊哦。
目前是已申報未導入狀態(tài),如果一直未導入,會被判定為逾期報稅嗎?
您好,不會的,這是我們申報成功了
又被打回來了。0報也不行是為什么啊,提示這個是為什么? 三月有四張進票,目前沒做勾選確認抵扣。如果當期要0報,需要把這四個進票,做不抵扣勾選?
您好,這個提示是我們附二表的勾選統(tǒng)計確認的金額不一樣了,我們不用抵扣就不勾選嘛,勾了就要把數(shù)據(jù)讀入附二表
之前勾了,但是已經撤銷勾選確認了。為什么還是提示這個?沒同步?
您好,如果當期沒有增值稅額或當期雖有增值稅額,但尚未完成扣稅,此種情況下,可以先將已經申報的增值稅申報表作廢,作廢后,就可以繼續(xù)前往撤銷進項抵扣勾選統(tǒng)計確認了。
您好,對不起,我們可以撤銷的,還沒完成申報 如果當期增值稅尚未完成申報。那么進項抵扣勾選統(tǒng)計確認后是可以撤銷的。
解決了。原因是我們是季中變更的一般納稅人,稅務局要求我們季度 月度的增值稅都要申報掉 我只報了季度的
哦哦,太好了,今天最后一天,