您好,是的我們有這個稅種認定,但上期沒有申報這個收入,現(xiàn)在去補申報,沒有稅金不會交滯納金的
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類
老師請問信息服務費收入,申報增值稅的時候是屬于什么類目,因為我打印增值稅繳款憑證的時候顯示我申報的是其他現(xiàn)代服務類目,但是我的另外一個公司,也是同樣的業(yè)務,增值稅顯示的類目是:咨詢服務類 是應該以這個為準嗎
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報,這個綜合申報,出現(xiàn)在按期應申報里,但在服務提醒的未申報稅種沒有綜合申報,而且我填寫上報之后,其他的都是已申報,但綜合申報還是顯示的“填寫申報表” ,請問老師這是怎么回事?
老師好,我們公司是新開業(yè)的,沒有任何業(yè)務,之前申報的時候,資產(chǎn)負債表不能為0我就入了一筆現(xiàn)金,計入其他應付款,一直是零申報,這個月顯示這個提示,怎么辦???
老師顯示這個是什么意思?還有就是我們公司一直沒有收入,已經(jīng)連續(xù)10個月0申報了,有一些零星進項我也沒勾選,會有什么內(nèi)附么?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
去哪里補申報?線上可以操作嗎?上期是指我提交的沒有申報,還是上個季度沒報,這期得補上,不然這期報不了?
您好,我要辦稅,我的待辦里有這個稅,您去申報一下,可以線上操作的
沒在待辦看到。在增值稅申報表里面的表三這里填寫?
您好,不對,這個是差額征收的公司填 的,我們填增值稅主表就可以。
主表填哪里?之前就是0報提交上去然后跳出這個提示的
您好,主表是增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這個表, 上圖中沒有提示呀
我們之前是小規(guī)模,后來變?yōu)橐话慵{稅人了。目前我的待辦里只顯示一般納稅人的主表
哦哦,那我們的待辦里的申報了就可以了,有提示按他的提示去操作,操作不了的話可能是我們身份轉(zhuǎn)換的原因,得打電話到稅務大廳,讓他后臺處理一下,今天是最后一天申報,要加緊哦。
目前是已申報未導入狀態(tài),如果一直未導入,會被判定為逾期報稅嗎?
您好,不會的,這是我們申報成功了
又被打回來了。0報也不行是為什么啊,提示這個是為什么? 三月有四張進票,目前沒做勾選確認抵扣。如果當期要0報,需要把這四個進票,做不抵扣勾選?
您好,這個提示是我們附二表的勾選統(tǒng)計確認的金額不一樣了,我們不用抵扣就不勾選嘛,勾了就要把數(shù)據(jù)讀入附二表
之前勾了,但是已經(jīng)撤銷勾選確認了。為什么還是提示這個?沒同步?
您好,如果當期沒有增值稅額或當期雖有增值稅額,但尚未完成扣稅,此種情況下,可以先將已經(jīng)申報的增值稅申報表作廢,作廢后,就可以繼續(xù)前往撤銷進項抵扣勾選統(tǒng)計確認了。
您好,對不起,我們可以撤銷的,還沒完成申報 如果當期增值稅尚未完成申報。那么進項抵扣勾選統(tǒng)計確認后是可以撤銷的。
解決了。原因是我們是季中變更的一般納稅人,稅務局要求我們季度 月度的增值稅都要申報掉 我只報了季度的
哦哦,太好了,今天最后一天,