你好,和你的房屋一塊做在建工程里面的,以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

本人公司做企業(yè)服務(wù)公司,經(jīng)營范圍有預(yù)付卡代理銷售。從商超百貨購買1萬預(yù)付卡,有給我開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。同時別的公司公對公打款跟我公司購買1萬預(yù)付卡的話,別的公司也要我給開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。進來成本發(fā)票是1萬,開給客戶也是1萬。那要怎么做賬?怎么納稅?請專業(yè)的老師指點,謝謝
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
我們是購買的以前現(xiàn)有的酒店經(jīng)營的(以前酒店老板不做了),所以有一個購買酒店款930萬(一次性付款,等于是購買酒店的設(shè)備設(shè)施,我們不用裝修的),另外每月還有租金費用,這2大塊費用當初老板跟對方談的時候為了價格便宜點,所以都是按照不含稅價來談的,所以都沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們剛開始經(jīng)營,這樣對于籌建期的費用就不多,這樣賬面看起來好像也不太合理,老師,這種情況怎么辦
老師我預(yù)付了裝修用鋼材50萬,已經(jīng)裝修完工營業(yè)一年了但是我還欠他20萬,發(fā)票也沒給我開回來,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我進固定資產(chǎn)原值,因為我已經(jīng)投入使用了,讓我增加房產(chǎn)稅,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,和分錄
甲市某公司為增值稅一般納稅人,2021年5月主要經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)整體出售一幢位于乙市的酒店,不含稅總價款為16500萬元。 (2)該公司轉(zhuǎn)讓時無法取得該酒店的評估價格,扣除項目金額按照發(fā)票所載金額確定(暫不考慮印花稅)。 (3)該酒店于2018年8月購進用于經(jīng)營,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額11000萬元;在辦理產(chǎn)權(quán)過戶時,繳納契稅330萬元,取得契稅完稅憑證;其他準予扣除的“與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金”為18.29萬元;轉(zhuǎn)讓前累計發(fā)生貸款利息支出1058.75萬元、裝修支出1000萬元。 土地增值稅怎么算。
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應(yīng)付款是負數(shù),這個數(shù)字是錯的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會計分錄如何做?
應(yīng)交稅費-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵數(shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負率這些,每個月退多少稅就認證多少進項
老師好,一筆報銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標準成本法還是實際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補貼提交什么資料呀,財務(wù)會計需要準備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺的app電腦版在哪里下載?
房屋購買過來后需要裝修后才能經(jīng)營,購買房屋的費用先計入在建工程嗎?
是的,對的,是這么做的。