您好!對于你們公司來說,你們是銷售購物卡的行為,應(yīng)該將購物卡作為庫存商品核算。 然后銷售的時候確認收入和成本。 你這樣開不規(guī)范。
老師 我司跟個人張某發(fā)生一筆業(yè)務(wù)購油漆款,付給他個人20萬(從我司老板卡上匯到他個人張某),然后收到的是張某從別地方開來購油漆專票35萬,我司對公賬戶轉(zhuǎn)賬付15萬給發(fā)票上的銷售方,那請問這樣可以怎么辦呢?
我公司是廣告公司一般納稅人 ,現(xiàn)在買10萬的油卡做宣傳活動,只要掃碼既可以94元得到原價100元的油卡一張,分錄如下,麻煩仔細幫忙看一下對不對! 1.預(yù)付10萬元購油卡 借:預(yù)付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.客戶宣傳得到油卡一張100元的,實付94元 借:銀行存款 94 營業(yè)外支出 6 貸:管理費用——宣傳費 100 3.收到汽油發(fā)票 借:管理費用 8.7萬 應(yīng)交稅費 進項 1.3萬 貸:預(yù)付賬款 10萬
本人公司做企業(yè)服務(wù)公司,經(jīng)營范圍有預(yù)付卡代理銷售。從商超百貨購買1萬預(yù)付卡,有給我開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。同時別的公司公對公打款跟我公司購買1萬預(yù)付卡的話,別的公司也要我給開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。進來成本發(fā)票是1萬,開給客戶也是1萬。那要怎么做賬?怎么納稅?請專業(yè)的老師指點,謝謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點??!萬分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那該怎么做?請覺個例子
你好!比如你購進購物卡 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)付賬款1萬 銷售的時候, 借應(yīng)收賬款1萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。
這個是不征稅的,利潤也低,沒法交那么多稅
你好!你這個一來一回沒有賺錢,不用交稅了