你好; 原來分錄怎么掛的??
老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款,會(huì)計(jì)上已經(jīng)做賬計(jì)提折扣1萬了,匯算清繳也調(diào)增了計(jì)提的累計(jì)折舊1萬,現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了,把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個(gè)欠的應(yīng)付賬款,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做???做固定資產(chǎn)清理,不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師我預(yù)付的裝修費(fèi)用還沒有給我開發(fā)票,但是我們房屋已經(jīng)裝修完畢進(jìn)入使用,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我把預(yù)付裝修費(fèi)這塊增加房產(chǎn)原值,我付的錢掛在預(yù)付賬款,進(jìn)固定資產(chǎn)怎么做分錄啊老師
老師我支付房租裝修款預(yù)付的100萬,已經(jīng)營業(yè)1年了,我有一部分錢還沒給他結(jié)清,現(xiàn)在房子已經(jīng)投入使用,稅務(wù)局讓我把裝修費(fèi)進(jìn)固定資產(chǎn),但是發(fā)票沒回來,我應(yīng)該怎么入帳
老師我預(yù)付了裝修用鋼材50萬,已經(jīng)裝修完工營業(yè)一年了但是我還欠他20萬,發(fā)票也沒給我開回來,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我進(jìn)固定資產(chǎn)原值,因?yàn)槲乙呀?jīng)投入使用了,讓我增加房產(chǎn)稅,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,和分錄
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借 預(yù)付賬款 50 ?貸銀行存款50
發(fā)票沒回來怎么沖預(yù)付啊
我說錯(cuò)了,借預(yù)付賬款30萬 ?貸銀行存款30萬,那20萬沒給也沒做分錄
?現(xiàn)在去紅沖原來固定資產(chǎn)原值分錄。 然后根據(jù)這個(gè)一起做? 預(yù)付賬款 ; 原來固定資產(chǎn)怎么掛的??
所有的裝修材料預(yù)付帳款回發(fā)票的我都進(jìn)在建工程了,然后再從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
?你好; 那你就做 借 在建工程 貸預(yù)付賬款? ; 完工? 借固定資產(chǎn)貸在建工程; 支付尾款 借? ?預(yù)付賬款貸銀行存款? ??