勞務(wù)費的不通過應(yīng)付職工薪酬
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,勞務(wù)公司員工工資是計入借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師:當(dāng)月發(fā)放勞務(wù)人員工資時,可不可以直接發(fā)放,做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀存?或是一定得先計提:借:主營成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀存?
工程公司 雇了農(nóng)民工干勞務(wù) 給農(nóng)民工申報個稅后做賬直接入的主營業(yè)務(wù)成本 還是先借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 公司人員工資入的應(yīng)付職工薪酬
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費是否需要計入職工教育經(jīng)費?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計提附加稅嗎?
老師好,我們給個人賠款5000,收到保險公司的4800,這個該怎么做賬呢
老師請教一下社保招工,合同期限,有固定,無固定。這兩個選那個哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個實用新型專利,想通過公司給他過一下賬,如果只是對公過賬,那邊開發(fā)票,然后又對私把錢轉(zhuǎn)回,這個專利不過戶,對公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯誤對方一直沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財務(wù)報表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報表,內(nèi)帳利潤表上有營業(yè)收入,食材和酒水合計數(shù),費用合計,這利潤表的凈利潤算法是營收-食材和酒水合計-費用合計凈利潤。按照這個報表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點?
老師在3月份做銷售收入賬時把應(yīng)交稅費—銷項稅額,和主營業(yè)務(wù)收入金額同時記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費銷項稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個問題可以直接沖減調(diào)整過來嗎?
請問做旅游用品的制造業(yè),進來的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機線入什么會計科目?
那申報殘保的時候民工工資和人數(shù)需要算在內(nèi)嗎
你做了工資的需要的。
民工直接入成本做勞務(wù)費也需要 殘保申報么
你好,做的勞務(wù)費不需要的,這個需要對方給你開發(fā)票。
沒發(fā)票 給申報工資入賬的 入應(yīng)付職工薪酬嗎 申報殘保嗎
需要的,需要申報殘保金。