你好,匯算清繳申報的收入填寫多了, 是可以做更正申報減少收入,使得收入金額是正確的?
老師,上年度季度所得稅申報表主營業(yè)務收入與增值稅申報表主營業(yè)務收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務費用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務表一致多填了,但是增值稅申報表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務表一致多填了,但是增值稅申報表年度和賬上一致,這個現(xiàn)在稅務讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
想問下,我公司2025.1月申報期結束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財務報表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報財務報表的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報表金額不一致,我現(xiàn)在是否應該先更正2024.12月財務報表,更正了的話那財務報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財務報表,不更正24年的所得稅表么,因為本來財務報表的利潤表和所得稅表應該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調(diào)整可以么
您好,職業(yè)病體檢費可計入安全管理費用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報?
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負債表不會形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔的即征即退項進項稅額公式,全年一般項目銷售額13萬,即成即退,項目銷售額5萬,可分攤的進項稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個月才能領,如果交不夠,就等交夠了在領嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對方要什么財務數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務所來做23年和24年的審計,但他們出的審計報告資產(chǎn)負債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務填表的報表嗎
老板在供應商那里叫貨了,送客戶了 這個怎么走
這個改少了會不會不通過會不會預警出來
你好,不會導致不通過,一般是不會預警的?
多填寫的收入后利潤虧,去年本就虧然后收入調(diào)整少了虧得更多點確定不會有影響嗎?那公示信息估計也對不上沒事嗎
你好,因為你收入本來就多填寫了,現(xiàn)在調(diào)整減少到正確的,這個是沒有問題的。 公示信息有錯誤,也需要去同步更正的
關鍵是有沒有風險,就擔心這個
你好,這個是沒有什么風險的?
去弄本就虧損,然后有廣告宣費忘了填報,稅務局讓補上,然后還讓提供收入明細和銷售價格表,我們賣車4s店鋪一級經(jīng)銷商,我現(xiàn)在疑問讓我們提供銷售價格表這個不能真是提供涉及到發(fā)票低開,那我價格表怎么提供更合適老師
你好,之前是收入多填寫了,更正申報的時候,把收入按正確的填寫就好了啊?
這個我知道更正,就是怕被稽查,所以擔心改了收入后之前的稅務局還能看得到嗎
你好,稅務局查,能解釋其中的原因就沒有問題啊?
查的時候不是解釋那么點事情了老師,
你好,因為本來就是錯誤了(收入多填寫了),那就做更正就是了(誰也不能保證申報的數(shù)據(jù)就不會有錯誤?。?
這個回答讓我沒底氣了
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
沒了,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
對了老師我還想問下我更正收入申報這個財務表季度的知道怎么更正年度的申報的在哪里更正了?然后再問下我更正這個收入后之前的收入數(shù)據(jù)專管員那還能看得到嗎?
你好,更正年度的申報,是去稅局大廳 更正之后,之前的數(shù)據(jù)是看不到的