你好,和你普通發(fā)票一樣,季度300,000以內(nèi)可以免
不開票收入需要申報(bào)增值稅嗎?如果需要的話,小規(guī)模納稅人季度收入(不開票)不滿30萬申報(bào)時需要填寫在哪一欄?
小規(guī)模納稅人未開票收入申報(bào)增值稅時填寫哪行?可以按開普票申報(bào)嗎?
未開票收入納稅申報(bào)時是否報(bào)入小規(guī)模增值稅報(bào)表
小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅,未開票收入申報(bào)之后,開發(fā)票的時候還要再扣增值稅嗎?
小規(guī)模辦納稅人 未開票收入需要合并申報(bào)增值稅嗎
老師,請問資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡這個去找哪里呢?
老師,我們今天做了首單出口報(bào)關(guān)發(fā)貨,電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案還沒做,因?yàn)榛緫粜畔⒈磉€沒做備案,后面的備案不了,基本賬戶信息表明天下午才能拿到,會影響首次退稅嗎?
老師,已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)填錯了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)原來的稅務(wù)會計(jì)全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補(bǔ)上,我是內(nèi)賬會計(jì)用的是軟件做賬,如果是上月計(jì)提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計(jì)提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)計(jì)提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報(bào)表需要怎么操作
計(jì)提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
超過30萬就不免了嗎?比如我們開票收入20萬(不含稅),不開票收入30萬。我在報(bào)稅的時候要怎么填報(bào)呢?是并在一起填還是分開填呢?
第一行和第三行都是填寫50