你好,當(dāng)時(shí)暫估你是怎么做賬的呢?
老師,我想問(wèn)一下,我上個(gè)月匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了賬上的暫估款,把暫估款全部進(jìn)行調(diào)增,然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,我們這邊是這個(gè)問(wèn)題,兩年前會(huì)計(jì)暫估了一筆成本,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓補(bǔ)交這筆暫估的所得稅,把暫估調(diào)整成收入,已經(jīng)交了所得稅,會(huì)計(jì)分錄該怎么處理。
請(qǐng)教老師,去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務(wù)處理,匯算已經(jīng)把這筆錢(qián)調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅。
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來(lái)發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒(méi)有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請(qǐng)問(wèn)賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
老師請(qǐng)教下所得稅匯算清繳中已經(jīng)把成本暫估入賬的部分都做了調(diào)增,公司是虧損嚴(yán)重,無(wú)需補(bǔ)交所得稅,我這個(gè)暫估入賬調(diào)增該如何做賬
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒(méi)含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)專(zhuān)票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒(méi)付錢(qián)給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒(méi)看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫(xiě)什么科目?
借 ? 庫(kù)存商品 ? 貸 ? 應(yīng)付賬款 ? 暫估入賬
借應(yīng)付賬款暫估帶 貸庫(kù)存商品就可以了。
老師,庫(kù)存商品成負(fù)數(shù)了呀
看看你上面不是庫(kù)存商品的借方嗎?一一正一副沒(méi)有負(fù)數(shù)。
我之前的庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了
借,應(yīng)付賬款。貸,以前年度損益調(diào)整。借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。