同學(xué)你好 跨年的要看是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我想問一下,我上個(gè)月匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了賬上的暫估款,把暫估款全部進(jìn)行調(diào)增,然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,我想問一下,上次問你了年度匯算清繳暫估款的調(diào)增之后的賬務(wù)處理,現(xiàn)在我在問一下,就是我把暫估款調(diào)增之后,要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那賬務(wù)上玩如何處理?
老師,進(jìn)貨無票。暫估了,然后賣出去就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,所得稅匯算清繳我是紅沖這個(gè)暫估分錄么?然后再調(diào)增。還是進(jìn)行什么賬務(wù)處理。不會(huì)做怎么在賬上顯示出調(diào)增呢。
老師請教下所得稅匯算清繳中已經(jīng)把成本暫估入賬的部分都做了調(diào)增,公司是虧損嚴(yán)重,無需補(bǔ)交所得稅,我這個(gè)暫估入賬調(diào)增該如何做賬
老師請教下所得稅匯算清繳中已經(jīng)把成本暫估入賬的部分都做了調(diào)增,公司是虧損嚴(yán)重,無需補(bǔ)交所得稅,我這個(gè)暫估入賬調(diào)增該如何做賬
老師,請問下報(bào)年報(bào)利潤表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 暫估的分錄咋做的
借庫存商品,貸,應(yīng)付賬款暫估款
同學(xué)你好 那你庫存商品要沖減暫估的嗎
沒有發(fā)票沖減了,所以年度匯算清繳的時(shí)候,把這部分暫估款給調(diào)增了,導(dǎo)致年度匯算清繳要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,所以我想問一下,賬務(wù)上要如何處理
同學(xué)你好 這個(gè)賬上不用做 直接匯算清繳調(diào)增