先紅字去年的發(fā)票,再重新開具退貨后的發(fā)票
商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對賬時,對方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時19年底有個產(chǎn)品沒有給客戶開銷項發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開給客戶14800這個,還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們?
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺,今年退貨了50臺,他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺藍(lán)字發(fā)票給他們,說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請紅字對應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請問是這樣么
老師,我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶,客戶今年退回來一半,但是去年那批貨的發(fā)票全部開了,那退回來的貨,是要開沖紅對應(yīng)退貨金額的發(fā)票給對方嗎?
請問老師,這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進(jìn)產(chǎn)品了,購買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入
老師你好,客戶去年給我們代開貨物發(fā)票,款已付,今年退貨了,換成UK了,沒法紅沖發(fā)票了,我們可以給對方發(fā)個自制退貨單子,讓對方把款退回來嗎
企業(yè)銷售產(chǎn)品預(yù)計退貨率為10%,退貨時產(chǎn)生退貨費(fèi)用,如何做賬務(wù)處理
老師您好,公司注冊資金100萬,無盈利,兩個股東,A股東10%已實繳10萬,B股東90%未實繳,B想把名下股權(quán)90%免費(fèi)轉(zhuǎn)給C,請問老師,這種情況下,B未實繳,公司又無盈利的情況下,需要繳稅嗎?因為公賬上面有A的實繳10萬,會不會按照這個來參考納稅?
潔廁靈的稅務(wù)編碼是哪類
日,兩公司與丁公司簽訂合同,在丁公司的廠區(qū)內(nèi)新建一幢廠房,合同總價款為50萬元。該工程建設(shè)期為3個月,預(yù)計可能發(fā)生的總成本為400萬元。截至2021年年末,兩公司已預(yù)收工程款180萬元,該工程實際發(fā)生材料費(fèi)100萬元、人工費(fèi)50萬元;202年1月31日,該工程累計已發(fā)生材料費(fèi)210萬元、人工費(fèi)70萬元;預(yù)計還將發(fā)生材料費(fèi)80萬元、人工費(fèi)40萬元。兩公司校實際發(fā)生的成本占估計總成本的比例確定工程的履約進(jìn)度,不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。2022年1月31日,丙公司應(yīng)確認(rèn)的收入為()萬元。
老師,請問小規(guī)模勞務(wù)公司異地項目開票不超過30萬是不是不用預(yù)繳稅???那需要在異地申報個稅嗎?
老師老板有3家公司辦稅人員都是我,在同一臺電腦上開票有沒有風(fēng)險啊,
老師,我們公司有殘疾人即征即退,申報增值稅的時候申報錯了,更正的時候本月數(shù)銷售額變動不了。
老師 我想問下小規(guī)模公司不怎么開票然后有銀行流水 每個月也要打印流水出來做賬然后到季度再報稅是嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資本1200萬,賬面凈資產(chǎn)730.6萬都是實收資本,評估凈資產(chǎn)720.6萬,籌建期,未分配利潤等科目都為零,張三占股比例65%,實繳了426.1萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán),以426.1萬轉(zhuǎn)讓,要繳稅嗎
賬面上的存貨做直接報廢,非正常損失做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,入了營業(yè)外支出可以在所得稅前扣除嗎?
我是購買方 退貨紅沖部分發(fā)票金額 然后我還需要開具發(fā)票給銷售方嘛?
由銷售方開紅字發(fā)票,銷售方重新開票
銷售方開具紅字發(fā)票 只能開具我申請的部分紅沖金額嘛?還是整張發(fā)票金額紅沖
你做了紅字信息單?