若是過(guò)期等原因?qū)е碌模梢远惽翱鄢?/p>
苗圃上正常損失的小苗,當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?可以計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師: 已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對(duì)嗎? 老師,我不懂的地方在于,解析里說(shuō),存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。 那么,非正常損失,應(yīng)該包括自然災(zāi)害和人為兩種。 自然災(zāi)害的非正常損失呢?是可以抵扣 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎?
老師,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,損失記入營(yíng)業(yè)外支出非正常損失了,可以在所得稅前扣除嗎
老師,上年度的營(yíng)業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎?
您好!我們廠產(chǎn)生的廢料再去廠家加工成好材料給我們,只收加工費(fèi),這些廢料之前是好材料且開(kāi)過(guò)發(fā)票,我已作非正常損失進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不抵扣65萬(wàn),是做營(yíng)業(yè)外支出65萬(wàn)么,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎,賬上利潤(rùn)減少了65萬(wàn),怎么搞
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒(méi)找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開(kāi)嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問(wèn)題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問(wèn)下我們公司銷(xiāo)售23年采購(gòu)的車(chē)輛,現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷(xiāo)售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車(chē)目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬(wàn),但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車(chē)出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來(lái)證明,稅務(wù)這面會(huì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),
如果開(kāi)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫(kù),再加工回來(lái)后需要再重新入庫(kù)嗎?我感覺(jué)不用,這種只會(huì)增加庫(kù)存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開(kāi)發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問(wèn)我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?