你好,同學(xué) 可以的 現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)報(bào)增值稅可以 做未開(kāi)票收入申報(bào)
老師,我們現(xiàn)在買(mǎi)東西,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,銷(xiāo)售方賬號(hào),銀行開(kāi)戶(hù)行沒(méi)有,說(shuō)是私人的,到時(shí)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候可以給私人轉(zhuǎn)嗎
亞馬遜平臺(tái)銷(xiāo)售東西,當(dāng)時(shí)沒(méi)有在貨代沒(méi)有給我們正式報(bào)關(guān),我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)報(bào)增值稅可以嗎?銷(xiāo)售東西的款是轉(zhuǎn)到了老板賬戶(hù)上
亞馬遜平臺(tái)銷(xiāo)售東西,當(dāng)時(shí)貨代沒(méi)有給我們正式報(bào)關(guān),我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)報(bào)增值稅可以嗎?銷(xiāo)售東西的款是轉(zhuǎn)到了老板賬戶(hù)上,老板轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)。亞馬遜是銷(xiāo)售給個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,那是做未開(kāi)票收入申報(bào)嗎
郭老師,跨境電商,商務(wù)局海關(guān)稅務(wù)備案都完成,我們銷(xiāo)售日用小商品,比如,公戶(hù)付款給供應(yīng)商,他們開(kāi)具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(hù)(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認(rèn)銷(xiāo)售收入,這個(gè)對(duì)不對(duì) 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉(cāng),把電子口岸的IC卡給貨運(yùn)代理,以我們的名義出口報(bào)關(guān) 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請(qǐng)免稅,如果上游沒(méi)有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒(méi)有關(guān)系 如果我們是一般納稅人,上游取得進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,跟報(bào)關(guān)單完全一致,申請(qǐng)退稅的話,是直接按照進(jìn)項(xiàng)票的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅么?
2021年憑銷(xiāo)售合同做了一筆出口樣品的銷(xiāo)售收入,當(dāng)時(shí)通過(guò)老板個(gè)人打進(jìn)公司一筆預(yù)收款,按出口免稅申報(bào)的增值稅,尾款一直掛賬。近期才知道這個(gè)合同早被取消了,老板個(gè)人將預(yù)收款退給了客戶(hù),24年正式將貨物寄給了客戶(hù),沒(méi)有走出口報(bào)關(guān),就貨代寄的,款未收?,F(xiàn)在是更正2021年的報(bào)表收入負(fù)數(shù)填報(bào)?2024年賬上要做一筆紅沖的收入嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,那我報(bào)稅收入的金額是怎么界定,我在亞馬遜賣(mài)東西,亞馬遜會(huì)收銷(xiāo)售傭金,F(xiàn)BA費(fèi),銷(xiāo)售折扣等等,實(shí)際給到我的金額是扣除費(fèi)用后的金額,那我收入是扣除后的收入還是扣除錢(qián)的收入申報(bào)呀
收入是扣除后的收入
那這個(gè)收入比如美元500 ,那我這個(gè)金額是未稅金額嗎?未稅金額的話,那多出的稅額要怎么做賬
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
所以這個(gè)亞馬遜收入是未稅的是嗎
是的,按照未稅申報(bào),沒(méi)問(wèn)題的