您好 請(qǐng)問您導(dǎo)入數(shù)據(jù)的時(shí)候1-9月份的累計(jì)數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)入嗎? 比如利潤(rùn)表的本年累計(jì)

老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師代理記賬上傳23年第四季度的財(cái)報(bào),根本就不是12月份做完賬上傳的財(cái)報(bào),是11月或者10份的,那我匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填收入支出期間費(fèi)用表,還是,根據(jù)她上傳稅局的第四季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填匯算的表格
老師代理記賬上傳23年第四季度的財(cái)報(bào),根本就不是12月份做完賬上傳的財(cái)報(bào),是11月或者10份的,那我匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填收入支出期間費(fèi)用表,還是,根據(jù)她上傳稅局的第四季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填匯算的表格
想問下,23年10月份接的賬,導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)后,做完10-12月的賬務(wù),財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示的不是真正的12月累計(jì)的情況啊,只是我接賬后10-12月的累計(jì)情況,這樣的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)只能上傳到電子稅務(wù)局上做23年的匯算清繳與上傳23年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,
老師你好 那個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用23年12月開始攤銷了 領(lǐng)導(dǎo)建議是沒有收入 要把23年12月攤銷的在3月份調(diào)整 沖回 在后面業(yè)務(wù)量大的情況下 進(jìn)行攤銷 這樣會(huì)不會(huì)影響匯算清繳申報(bào)數(shù)據(jù) 實(shí)際廠房是租用的 裝修完畢是2023年10月份 這樣做可以嗎
減資需要怎么操作,需要交稅嗎,認(rèn)繳500萬,實(shí)繳114萬,怎么減資到114萬
老師,請(qǐng)問幫公司過賬,公司打款給我公司4000,后來我公司幫他銷售一批貨給他客戶了,請(qǐng)問這比賬怎么算,開票怎么開
老師社?;鶖?shù)調(diào)整補(bǔ)交部分,在10月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把個(gè)人補(bǔ)繳納部分加9月的里面么?養(yǎng)老,失業(yè),工傷,醫(yī)保分別再加上基數(shù)補(bǔ)交部分么
老師,怎樣看7-9月利潤(rùn)總額?金蝶財(cái)務(wù)軟件利潤(rùn)總額是1-9月的數(shù)據(jù)吧?
老師,請(qǐng)問一下公司負(fù)擔(dān)的社保在現(xiàn)金流量表里面作為為職工支付的現(xiàn)金嗎
兩個(gè)公司可以公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,不開發(fā)票嗎
老師,怎樣快速看公司一年總共交了多少錢的稅?
返利不入賬,到時(shí)稅局查到,會(huì)計(jì)會(huì)受到牽連嗎?
小規(guī)模公司上個(gè)季度超30萬交了增值稅,但是做賬時(shí)還是記成了營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)季度做賬是調(diào)回來了,出現(xiàn)了利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入的負(fù)數(shù),申報(bào)會(huì)有問題嗎
@郭老師,我們是25.1月屬期申報(bào)的1月個(gè)稅,發(fā)放的是24.12月的工資,填實(shí)際支付那行時(shí),是把24.12月的加上還是減去呢 如果不按賬,按個(gè)稅系統(tǒng)的話,9月屬期報(bào)的9月個(gè)稅,是10月發(fā)的,這樣的這次填報(bào)時(shí)怎么取數(shù)呀 還是就按我們賬上 職工薪金借方累計(jì)數(shù),如果取這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)


這個(gè)導(dǎo)不了吧,我沒有之前公司的賬套,只能根據(jù)科目余額表錄期初數(shù)據(jù),然后做賬10-12月的,
科目余額表錄入的時(shí)候 可以錄入本年累計(jì)數(shù)據(jù)的? 您軟件不好錄入本年累計(jì)嗎
這個(gè)情況的有沒有學(xué)堂的課程可以看怎么做啊,不是很懂錄這些,和怎么接上
就是期初錄入的時(shí)候 要把本年累計(jì)的借貸方都填入 不然的話 當(dāng)年就是兩套賬 看整年的數(shù)據(jù) 要把1-9跟10-12的累計(jì)相加 比較麻煩 沒有專門針對(duì)這一塊的哈
不會(huì)啊,老師有沒有視頻或者文件能直觀的知道怎么做阿
根據(jù)科目余額表的本年累計(jì)借方 本年累計(jì)貸方? 錄入新賬套的期初的時(shí)候 對(duì)應(yīng)一一填寫就好了 您新軟件錄入期初的界面可以截圖一下嗎? 或者說您期初錄入后已經(jīng)啟用賬套了?