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老師代理記賬上傳23年第四季度的財報,根本就不是12月份做完賬上傳的財報,是11月或者10份的,那我匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤表數(shù)據(jù)填收入支出期間費用表,還是,根據(jù)她上傳稅局的第四季度的財報數(shù)據(jù)填匯算的表格

2024-04-04 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-04 16:44

你好,需要更正申報之前錯誤的申報數(shù)據(jù),之后用正確的第四季度申報匯算

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 16:44

我聽課老師說,要財報跟匯算的主表,第13行利潤總額,要數(shù)據(jù)一樣,可是,我要是,按12月數(shù)據(jù),就跟上傳的報表數(shù)據(jù)不一樣了

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 16:45

老師,那我匯算之前,上傳更正申報,對吧,再按照,12月份的科目余額表進行匯算對吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-04 16:45

你好,之前的報表錯誤是要更正的

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齊紅老師 解答 2024-04-04 16:46

利潤總額,還有管理費用等都要取數(shù)一致的

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 16:47

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-04 16:52

不客氣,祝平安喜樂

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 16:54

那老師12月份的管理費用,稅金及附加,跟科目余額表數(shù)字都對不上,是怎么回事?

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 16:55

代理記賬了12月份交接給我,我現(xiàn)在匯算,查,都對不上

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 16:56

12的利潤表的數(shù)字和12月的科目余額表的管理費用,稅金及附加數(shù)字都對不上

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 16:56

我應該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-04 17:01

你好,需要按照正確的數(shù)據(jù)重新出具報表,然后更正申報報表和企業(yè)所得稅 更正好之后按照新的報表匯算

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快賬用戶5567 追問 2024-04-04 17:10

我的媽來,工程大

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齊紅老師 解答 2024-04-04 17:37

嗯,代理記賬記賬不負責任,就是不省心啊

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你好 匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤表數(shù)據(jù)填收入支出期間費用表的哈
2024-04-04
你好,需要更正申報之前錯誤的申報數(shù)據(jù),之后用正確的第四季度申報匯算
2024-04-04
您好 請問您導入數(shù)據(jù)的時候1-9月份的累計數(shù)據(jù)沒有導入嗎? 比如利潤表的本年累計
2024-04-16
同學你好 這個可以的哦
2023-03-27
您好,那您問下情況,不一致原因
2023-04-29
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