您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)大家,安保行業(yè)差額征稅,現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開票,增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分,那賬上收入是以收款金額為收入嗎,這樣得話所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了,然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用,且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎,原始憑證怎么做比較合理呢
老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個(gè)月開發(fā)票2張含稅共計(jì)是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報(bào)表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么做賬。
老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個(gè)月開發(fā)票2張含稅共計(jì)是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報(bào)表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么做賬。怎么把賬務(wù)做成和申報(bào)表金額一致
民非組織,組織活動(dòng)的時(shí)候,志愿者的工作餐計(jì)入哪個(gè)科目
稅務(wù)所的成立需要幾個(gè)稅務(wù)師
請(qǐng)問(wèn)老師這道題的第二問(wèn)和第六問(wèn)不明白,答案中為什么×1+20%,請(qǐng)把公式講解下,謝謝
老師,一般納稅人是季報(bào)時(shí)要填員工人數(shù)嗎?員工人數(shù)怎么算
小微企業(yè)條件是哪三個(gè)
500元以下的支出沒有發(fā)票咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)這題為什么要40/95% 請(qǐng)樸老師回答
老師這個(gè)c為什么不對(duì),債券期限越長(zhǎng),票面利率對(duì)債券價(jià)值的影響越大;反之,期限越短,票面利率的影響越小。 對(duì)于短期債券,未來(lái)現(xiàn)金流(利息和本金)的時(shí)間距離現(xiàn)在很近,貼現(xiàn)的“時(shí)間效應(yīng)”很弱。即使票面利率與市場(chǎng)利率有差異,對(duì)現(xiàn)值總和的影響也比較有限。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,第3小問(wèn)中,答案的第一種算法,為什么沒有考慮題目6,該題盈利了,那還得減400*25%
幫我看一下最后一列感覺不對(duì)
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷售稅額)(收入-允許扣除項(xiàng)目)
能把我的數(shù)據(jù)帶進(jìn)去做下完整的科目嗎
借:應(yīng)收賬款51000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50990.1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷售稅額)(收入-允許扣除項(xiàng)目)9.9
請(qǐng)仔細(xì)看下申報(bào)表,后面收入個(gè)需要繳納的稅不是同一個(gè)數(shù)
怎樣才能把開票收入和申報(bào)表確認(rèn)的收入做成一直。
做賬是看發(fā)票的,不是看申報(bào)表的哈
那扣稅是按照申報(bào)表扣的呀
申報(bào)表與做賬是二回事,申報(bào)表上的數(shù)字不一定與會(huì)計(jì)賬同步。
那扣稅如果做賬不一樣,做賬發(fā)票上面扣19.8元增值稅,實(shí)際申報(bào)表繳稅要扣140多
你看下報(bào)表報(bào)稅數(shù)據(jù),我按發(fā)票做賬計(jì)提增值稅,那扣又是根據(jù)申報(bào)表數(shù)據(jù)扣的
你能幫我把這個(gè)業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)帶進(jìn)去做個(gè)完整的嗎
不是不幫您做,只看申報(bào)表是對(duì)不上的,要看前面一整個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證,還沒聽說(shuō)過(guò)只看申報(bào)表做賬的。
發(fā)票也發(fā)給你了,兩張一樣的
新公司剛成立的,一二月沒有收入和成本,就這三月份才開了發(fā)票,就是我發(fā)你的。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他科目? 這個(gè)憑證有沒做過(guò)
免稅銷售額是不反應(yīng)在會(huì)計(jì)賬上的