你好;那工人與你簽到的是什么合同 ;才好判斷的?
老師好,項目部所有人工工資由甲方代發(fā),我們能給甲方開了人工費(fèi)稅票,還有材料費(fèi)供貨商也直接把稅票開給甲方了,公司怎么做賬務(wù)處理?
老師好,項目部所有人工工資由甲方代發(fā),我們能給甲方開了人工費(fèi)稅票,還有材料費(fèi)供貨商也直接把稅票開給甲方了,公司怎么做賬務(wù)處理?
老師好,甲方工程款有部分是支付工人工資,工資這部分是公司給甲方開了稅票,甲方直接代發(fā)了,還有部分工程款支付供貨商材料款,這部分供貨商直接給甲方開稅票,這個賬務(wù)處理怎么做?
老師 我們是異地項目 我是異地項目做內(nèi)賬的 我都沒給員工申報過個稅 我們的工資是甲方代發(fā)的 從我們開發(fā)票的工程款里面扣 甲方的會計說我們沒給民工買有社保 就零申報
老師你好,我們是甲方,分包了一部分工程。我們甲方代發(fā)乙方的農(nóng)民工工資,乙方自己給申報著甲方的個稅。那這部分代發(fā)的人工費(fèi)用,需要乙方給提供發(fā)票嗎?還是只提供工資表就可以
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
工人是施工隊的人員,簽的勞務(wù)合同
你好; 那你就做賬; 借應(yīng)收賬款-甲方貸收入;銷項稅;? ?借工程施工-人工費(fèi)貸應(yīng)收賬款-甲方?