您好 剛交的企業(yè)所得稅是要計(jì)提在3月,3月已經(jīng)結(jié)賬了,能在4月計(jì)提的哈
老師,請(qǐng)問,社會(huì)保險(xiǎn)(三險(xiǎn))減免部分我在3月份已經(jīng)計(jì)提,4月份做在了營(yíng)業(yè)外收入,這樣的話,是不是會(huì)多交企業(yè)所得稅?如果從政策知道時(shí)間起,反正是免交的,不計(jì)提了,這樣就不用額外交企業(yè)所得稅了,是嗎
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
想問一下如果3月發(fā)票在認(rèn)證平臺(tái)提交了,但是沒有統(tǒng)計(jì),進(jìn)入平臺(tái)后已經(jīng)自動(dòng)撤銷了,現(xiàn)在3月要報(bào)稅了會(huì)有影響嗎?
老師您好,請(qǐng)問我今年3月份的時(shí)候更正21年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,我3月份才扣稅而且有滯納金,但是我賬套已經(jīng)年結(jié)了,請(qǐng)問我現(xiàn)在如果入賬呢?去年的時(shí)候并沒有計(jì)提企業(yè)所得稅。
老師,3月份的折舊忘計(jì)提了。但是報(bào)表和所得稅都已經(jīng)申報(bào)了。我能在3月份加上這筆分錄嗎。但是這樣的話,報(bào)表就不一樣了。
老師好,總公司的員工,由總公司發(fā)工資,分公司代交社保,這種情況如果分公司獨(dú)立核算,總分公司之間簽訂代收代付協(xié)議,約定不收取服務(wù)費(fèi),也就是分公司無(wú)償提供代收代付服務(wù),還需要開票給總公司嗎
老師,您好。就是單位員工未按要求完成工作,單位以什么合適理由停發(fā)工資呢
客戶退回來的售后機(jī)放在倉(cāng)庫(kù),盤點(diǎn)數(shù)量的單價(jià),我是按出售價(jià)格登記在盤點(diǎn)表里面,因?yàn)榭蛻舭闯鍪蹆r(jià)扣我們的前的。售后機(jī)放在倉(cāng)庫(kù)后面下單給到生產(chǎn)返修在做成良品
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么填
核定征收的個(gè)體工商戶除了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅局自動(dòng)扣款外,需要另外自行代扣代繳員工個(gè)人所得稅嗎?
老師,這我們是一家小規(guī)模沙盤模型公司,購(gòu)買模型設(shè)計(jì)服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
寫報(bào)銷單,寫少了0.5元,但出鈉已經(jīng)打錢給客戶了,那怎么辦?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去的支付人工費(fèi),可以去稅務(wù)局代開發(fā)票,做成勞務(wù)成本嗎?
老師,我們有個(gè)客戶,現(xiàn)在我們也跟他們采購(gòu)貨物了,那還要建一個(gè)應(yīng)付嗎?已經(jīng)有應(yīng)收了
公司注冊(cè)地址在A城市,公司名字在B城市買一套100萬(wàn)的房子,出租了,公司在開票系統(tǒng)里,給承租方開租房發(fā)票了。 請(qǐng)問老師: 1.我公司每個(gè)季度需要交房產(chǎn)稅嗎? 2.我公司給承租方開租房發(fā)票了,是不是不用每個(gè)季度在交房產(chǎn)稅了?