沒(méi)事的,按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額做賬就行
公司收到一筆錢(qián),運(yùn)費(fèi)加客戶(hù)報(bào)銷(xiāo)的過(guò)路費(fèi)。我給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票能只開(kāi)運(yùn)費(fèi)嗎?打到公戶(hù)上的過(guò)路費(fèi)怎么入賬 ,過(guò)路費(fèi)發(fā)票已經(jīng)給客戶(hù)了,原始憑證怎么辦?
老師,你好,怎么寫(xiě)份委托收款協(xié)議,我們公司現(xiàn)在開(kāi)了80多萬(wàn)票出去。都是開(kāi)的零售客戶(hù)的票。但是錢(qián)走的老板私戶(hù),票已經(jīng)開(kāi)出去了,我可以事后寫(xiě)個(gè)委托收款協(xié)議嘛,寫(xiě)明多少錢(qián),需要寫(xiě)具體哪些客戶(hù)嘛,這個(gè)時(shí)間線是不是有點(diǎn)不對(duì),收了錢(qián)再寫(xiě)委托協(xié)議
從公戶(hù)里我提出來(lái)的備用金,比如5000塊錢(qián),這一部分錢(qián)我已經(jīng)在公戶(hù)賬單上寫(xiě)好憑證了,借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款 然后這5000.塊錢(qián)就是流動(dòng)資金,比如我們公司員工陪客戶(hù)吃飯,過(guò)來(lái)找我報(bào)銷(xiāo)了,我從流動(dòng)資金5000.塊錢(qián)里給他報(bào)銷(xiāo)的,那我還需要在公戶(hù)的賬單上寫(xiě)這筆款項(xiàng)嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下,我們有個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)單上是寫(xiě)的100元,但是公司主管交的支出表上是99元,財(cái)務(wù)也是給她打了99元,少打的這1元員工也不要了,這樣銀行賬戶(hù)上多了1元錢(qián),這個(gè)1元怎么入賬?
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯我對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款的時(shí)候那個(gè)備注明細(xì)那寫(xiě)錯(cuò)了怎么辦呀?錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了,就是說(shuō)嗯,那個(gè)備注上已經(jīng)是那樣了嗯我能就是打印出來(lái)憑證之后少手寫(xiě)在那備注那改一下那個(gè)對(duì)款對(duì)公轉(zhuǎn)賬憑證
老師,公司的購(gòu)銷(xiāo)合同,只有黑色章子得掃描件,沒(méi)有原件紅章合同,直接留存黑章掃描件存檔,這種可以嗎?稅務(wù)局查的話,有問(wèn)題沒(méi)?
老師,D級(jí)納稅人發(fā)票增量預(yù)繳增值稅和附加稅后次月收到退的增值稅和附加稅,那次月的增值稅申報(bào)表里收到退的增值稅和附加稅的金額在增值稅申報(bào)表里填哪?
投資公司注銷(xiāo)了,還有欠款也沒(méi)還,我把欠款直接轉(zhuǎn)到要注銷(xiāo)的公司資本公積了,投資資本金也沒(méi)收回來(lái)做投資收益了,那我的公司年底匯算清繳要調(diào)增加嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)普票15萬(wàn)要繳多少稅,增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅各交多少
公司法人變更了,要多久進(jìn)行稅務(wù)變更
老板個(gè)人收購(gòu)了一家公司,包括原材料,產(chǎn)成品等,這些原材料,產(chǎn)成品等用在了老板新注冊(cè)的公司上了,做賬的時(shí)候做到了實(shí)收資本里邊,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)不能算實(shí)收資本,現(xiàn)在把實(shí)收資本調(diào)整后,存貨賬面是負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)的存貨按照銷(xiāo)售處理,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,怎么做賬呀,現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存是0的
請(qǐng)問(wèn)老師貿(mào)易公司,客戶(hù)免費(fèi)送我們一個(gè)樣品我們又免費(fèi)送給國(guó)外客戶(hù)個(gè)人,海關(guān)報(bào)關(guān)了,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么做賬呢
買(mǎi)的東西,有發(fā)票,買(mǎi)的時(shí)候老板已經(jīng)轉(zhuǎn)錢(qián)給我們買(mǎi)了,做賬的時(shí)候可以只拿發(fā)票掛老板的賬嗎?需不需要補(bǔ)個(gè)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單這些呀
老師,開(kāi)票內(nèi)容為人力資源服務(wù)和勞務(wù),它倆有啥區(qū)別呢?
老師職工的火車(chē)票抵扣,下月在申報(bào)稅的時(shí)候怎么處理。是不是跟電子稅務(wù)局抓取的進(jìn)項(xiàng)稅有差異
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
但跟明細(xì)會(huì)不會(huì)對(duì)不上
沒(méi)事的,不管那個(gè)明細(xì)了。只要發(fā)票金額大于報(bào)銷(xiāo)金額就行
沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),收據(jù)金額是一致的
那個(gè)沒(méi)事的,反正都不能稅前扣除
好的,謝謝老師
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