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小規(guī)模購買材料已支付款,發(fā)票未收到,怎么入賬

2024-04-15 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-15 19:13

您好, 先暫估入賬就可以了

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快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:13

老師,可以寫一下分錄嗎

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快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:13

這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:14

借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:14

用銀行已經(jīng)支付款了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:14

計(jì)入銀行存款就可以了

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快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:15

那收到發(fā)票怎么寫,?還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:17

把前面的沖掉,再做正數(shù)分錄

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快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:20

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:22

借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:原材料

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快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:23

要是對公戶轉(zhuǎn)個(gè)人,不是法人,怎么入賬

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:28

要對方開票過來就可以了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:28

轉(zhuǎn)的是哪方面的費(fèi)用了

頭像
快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:29

也沒備注,就是對公戶轉(zhuǎn)給一個(gè)人,

頭像
快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:29

可以記作發(fā)工資嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:31

他是公司的員工嗎?

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快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:32

是的,但是個(gè)稅上面沒有申報(bào)工資

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:35

那這個(gè)不行的,要是公司員工才可以的

頭像
快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:36

那這個(gè)轉(zhuǎn)出去了,怎么做憑證

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-15 19:39

計(jì)入營業(yè)外支出就可以了

頭像
快賬用戶7017 追問 2024-04-15 19:40

轉(zhuǎn)出去的有人名,也這樣計(jì)入外支出是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 19:42

是的,沒有發(fā)票的,是這樣做的

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您好, 先暫估入賬就可以了
2024-04-15
你好? 1.? ?暫估入庫 :借 庫存商品-暫估貸銀行存款? ??
2021-03-12
同學(xué)你好, 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,原材料一暫估 貸,預(yù)付賬款
2021-04-07
您好,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款 貸:銀行
2024-01-26
你可以借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。
2023-06-08
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