你可以借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。
老師,購(gòu)買(mǎi)原材料,材料入庫(kù),款已付,發(fā)票未到怎么寫(xiě)分錄!
小規(guī)模,收到原材料發(fā)貨單,貨已收到,已付款,發(fā)票未收到,怎么做分錄?待收到發(fā)票時(shí)又改怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)原材料款已付,發(fā)票未到,要怎么出分錄呢
購(gòu)買(mǎi)原材料,貨已到,款已付,發(fā)票未到,要怎么出分錄呢,次月收到票又該怎么出分錄呢
小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)了一批原材料,已經(jīng)付款了,材料也入庫(kù)使用了,沒(méi)收到發(fā)票,怎么記賬啊
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬(wàn)的臨時(shí)工工資做到借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬(wàn), 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬(wàn) 如果總金額是200萬(wàn) 但是他開(kāi)了180萬(wàn)發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬(wàn) 那這30萬(wàn)就屬于多開(kāi)了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來(lái),我們應(yīng)該咋開(kāi)票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
本月發(fā)放上月的工資應(yīng)在幾月申報(bào)
麻煩找郭老師回復(fù)問(wèn)題,
請(qǐng)問(wèn)老師配送公司(蔬菜,生鮮,蛋肉,米面油,調(diào)味品)等往單位食堂配送的公司,求稅種及分別稅率和賬務(wù)處理,謝謝老師。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫(xiě)的賬面價(jià)值如5萬(wàn)(無(wú)償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無(wú)償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
那收到發(fā)票后怎么出呢,不用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎
你好小規(guī)模不用管人家稅費(fèi)的,因?yàn)樗荒艿挚?。借原材料貸,預(yù)付賬款。