你好,同學(xué) 借原材料 貸銀行存款 回發(fā)票后,發(fā)票附在這筆憑證后面
1 。購買原材料時(shí),款已經(jīng)付但發(fā)票未收到,材料也未入庫,這種情況下怎么登記憑證? 2。等到后面發(fā)票到了,材料入庫了又是怎么登記憑證?
進(jìn)了一批原材料,付錢了,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫,發(fā)票沒有到,只到了收據(jù),外賬,借:原材料-暫估入庫,貸:銀行存款。 內(nèi)賬怎么做分錄呢
老師,購買的原材料入庫了,但是發(fā)票還沒開,再開就跨年了,但是已付款了,怎么入賬啊
小規(guī)模納稅人,購買了一批原材料,已經(jīng)付款了,材料也入庫使用了,沒收到發(fā)票,怎么記賬啊
老師,買了一批材料,發(fā)票也收到了,怎么做賬,一般納稅人 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時(shí)工工資做到借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊資金5000萬, 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對公還要轉(zhuǎn)150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對方,對方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應(yīng)該咋開票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
發(fā)票得跨年能收到了,也這么做賬么
是的,是這么做的,因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在23年度
不用暫估成本啥的么
這個(gè)實(shí)際就是暫估的
因?yàn)槭切∫?guī)模,不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,也是正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了么老師
是的,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本即可