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您好老師,主營業(yè)務收入的時候借:銀行存款4000元 貸:主營業(yè)務收入4000元,這個對嗎?需不需要設置銷售稅科目,

2025-10-21 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-21 11:53

還需要體現(xiàn)增值稅的,除非是免稅業(yè)務

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快賬用戶8214 追問 2025-10-21 12:02

老師怎么設置,

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:08

借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶8214 追問 2025-10-21 14:15

麻煩您了老師,結轉營業(yè)外收入怎么設置

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:16

如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶8214 追問 2025-10-21 14:18

老師在麻煩您,如果下個月需要繳銷售稅的怎么設置

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:19

假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款

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快賬用戶8214 追問 2025-10-21 14:27

您好老師,主營業(yè)務收入的時候借:銀行存款4000元 貸:主營業(yè)務收入3960元 應交稅金~應交增值稅~銷售稅額~40元,不是那樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:32

小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅?

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快賬用戶8214 追問 2025-10-21 14:36

我想問的是不是銷售稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:37

不是計入銷項稅,直接計入應交稅費-未交增值稅就行

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