還需要體現(xiàn)增值稅的,除非是免稅業(yè)務
老師 我們另一個公司的賬戶被凍結了 現(xiàn)在這個公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產,油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產企業(yè),有一部分產品是外面購買,我們再賣給需方,這個算貿易嗎?內銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補張發(fā)票,這個就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點。優(yōu)惠的兩個點,小規(guī)增值稅報表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計和貸方本年累計無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計和貸方本年累計都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個要怎么做?自己將數(shù)據錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個公司的輔助教育費,他可以用個人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準,還是完工使用為準
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產原值,看什么,稅局里有房產交易信息,看合同金額嗎,印花稅計稅依據跟合同金額一致,跟契稅計稅依據不一樣,選擇哪個作為房產原值
老師怎么設置,
借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅
麻煩您了老師,結轉營業(yè)外收入怎么設置
如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
老師在麻煩您,如果下個月需要繳銷售稅的怎么設置
假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款
您好老師,主營業(yè)務收入的時候借:銀行存款4000元 貸:主營業(yè)務收入3960元 應交稅金~應交增值稅~銷售稅額~40元,不是那樣嗎
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅?
我想問的是不是銷售稅嗎
不是計入銷項稅,直接計入應交稅費-未交增值稅就行