這種情況需要更正。到2023年去更正
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。本季度只開(kāi)了一張1%60000的發(fā)票,老師我要怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呢?
老師,小規(guī)模納稅人賣牛本來(lái)是免稅的,但是21年開(kāi)具了1%稅率的發(fā)票,并且繳稅6000,22年1月份開(kāi)了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么填寫小規(guī)模納稅人申報(bào)表
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開(kāi)具了一張沖紅專票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開(kāi)具了198000元,請(qǐng)問(wèn)怎樣填寫增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
老師好,小規(guī)模納稅人,四季度開(kāi)具4.26萬(wàn)稅率為1%的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)四季度納稅申報(bào)表要怎樣填寫
老師 本季度小規(guī)模納稅人有開(kāi)具紅字發(fā)票 是2023年免稅的票 納稅申報(bào)表改怎樣填寫呢
工程項(xiàng)目收到預(yù)收款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,需要申報(bào)繳納稅款嗎,后期會(huì)開(kāi)票
老師,2024年匯算清繳繳納的所得稅如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師,加油站搞活動(dòng)折扣是要開(kāi)在發(fā)票上才能扣除是嗎
老師您好!外貿(mào)企業(yè)能用進(jìn)料加工手冊(cè)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司把車賣給個(gè)人,還沒(méi)有折舊完,賬務(wù)怎么處理啊,公司需要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人嗎?
老師,技術(shù)人員申請(qǐng)的專利獎(jiǎng)勵(lì)做到研發(fā)費(fèi)用哪個(gè)科目
個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收各有什么稅收優(yōu)惠政策?哪種更合適?
老師,股東原來(lái)是公司,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)給個(gè)人,要上哪些稅?
我們公司職工工資三、四月才沒(méi)發(fā)工資,五月發(fā)的三四月的工資,我三、四月申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,公司的產(chǎn)品用于做實(shí)驗(yàn)和贈(zèng)送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
去年開(kāi)錯(cuò)了 今年重新開(kāi)具 需要更正什么呢?
比如你去年九月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,今年開(kāi)了紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的也是免稅,那小規(guī)模納稅人,你要更正到上一年九月份所屬期那一期去紅沖掉
不是太懂 我去年九月開(kāi)錯(cuò)了 今年不是開(kāi)具了紅字發(fā)票嗎 為什么要更正申報(bào)去年的報(bào)表
你放在今年更正的話,有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)的,你自己沒(méi)辦法填寫
需要去稅務(wù)大廳處理
第二種處理方式就是去更正往期的申報(bào)表
那意思是目前沒(méi)有負(fù)數(shù)就不需要更正申報(bào)的意思嗎?
是的,你填完之后,你這個(gè)申報(bào)表上沒(méi)有負(fù)數(shù),你就不需要
假如有負(fù)數(shù)的話, 那就需要每月逐月更正申報(bào)的意思嗎?
有負(fù)數(shù)值體現(xiàn)。你們這個(gè)開(kāi)具紅字發(fā)票的當(dāng)期
因?yàn)槟壳笆羌径壬陥?bào), 比如 小規(guī)模納稅免稅申報(bào)取數(shù)就填寫的是加加減減后的數(shù)額。 就不需要納稅申報(bào)了對(duì)嗎?
免稅填在免稅的范圍,如果你們當(dāng)季度銷售額沒(méi)有超過(guò)30早,就跟當(dāng)期的稅收入填在一起就