您好 請(qǐng)問(wèn)是專(zhuān)票還是普票
老師,小規(guī)模納稅人上一季度只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表怎么填寫(xiě)
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。本季度只開(kāi)了一張1%60000的發(fā)票,老師我是要把60000?1.01=59405.94還是用60000?1.03填進(jìn)主表第十行,其他一律不用填寫(xiě),對(duì)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。本季度只開(kāi)了一張1%60000的發(fā)票,老師我是要把60000?1.01=59405.94還是用60000?1.03填進(jìn)主表第十行,為什么老師的解答不一致呢?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。本季度只開(kāi)了一張1%60000的發(fā)票,老師我要怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呢?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。本季度只開(kāi)具一張普票1%金額60000。無(wú)自開(kāi)專(zhuān)票代開(kāi)專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)我是要把60000?1.01填進(jìn)主表第十行嗎?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,只有一張1%金額60000的普票
填寫(xiě)在小微企業(yè)欄次就好了
老師,那不含稅銷(xiāo)售額到底是60000?1.01還是60000?1.03呢?用不用填寫(xiě)減征的2%呢?
您發(fā)票按照多少稅率開(kāi)具?
不需要填寫(xiě)減征的
老師,發(fā)票是按照1%開(kāi)具的。是不是只要把60000?1.01填入主表第十行就行了,其他的全部用填寫(xiě)呢?
是的 其他不需要填寫(xiě)了
為什么有的人還說(shuō)要填寫(xiě)減征的2%數(shù)據(jù)呢
不需要繳納 不填寫(xiě)減免
好的,老師那不含稅銷(xiāo)售額是按照發(fā)票1%計(jì)算的,對(duì)吧
不含稅銷(xiāo)售額是按照發(fā)票1%計(jì)算的 是的
好的,謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)