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老師,稅控盤之前做的分錄是 借 管理費用 貸 銀行存款 現(xiàn)在要抵扣分錄怎么寫

2024-04-14 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-14 19:14

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶2015 追問 2024-04-14 19:15

300元,只能抵扣280元 分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-04-14 19:17

也是這么做,金額就是280就成

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù)
2024-04-14
你好 借 管理費用 -負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2022-07-10
退回作相反的分錄就可以。
2021-08-30
您好 請問您現(xiàn)在應(yīng)交稅費是借方450么
2021-07-13
你是抵扣增值稅的憑證錯了嗎
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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