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老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 借:管理費(fèi)用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改

2021-07-13 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 20:08

您好 請問您現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是借方450么

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 20:21

應(yīng)交稅費(fèi)貸方是450元

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齊紅老師 解答 2021-07-13 20:34

借:管理費(fèi)用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一450 您貸方負(fù)數(shù) 不是應(yīng)該在借方余額么

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 20:51

管理費(fèi)用借方用的負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)貸方用的是正數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-13 21:01

管理費(fèi)用借方用的負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)貸方用的是正數(shù) 這樣寫分錄 不能平的啊?

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 21:52

我也是今年才看到,這筆分錄應(yīng)該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-13 21:55

借;管理費(fèi)用 450 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -450 先調(diào)整去年的 然后再寫分錄 借:管理費(fèi)用 -450 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 450

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快賬用戶9438 追問 2021-07-13 22:15

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-13 22:17

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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您好 請問您現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是借方450么
2021-07-13
你是抵扣增值稅的憑證錯了嗎
2021-07-14
您好,具體是哪一筆寫錯了呢? 是沒有抵扣,就寫了抵扣分錄,是這意思嗎?
2021-07-14
借以前年度損益調(diào)整,-管理費(fèi)用-辦公費(fèi),?-貸以前年度損益調(diào)整。-財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2021-03-08
不要整那么復(fù)雜,直接就 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440, 貸管理費(fèi)用440 一般納稅人 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅440, 貸管理費(fèi)用440
2023-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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