你好,是的,匯算清繳還是要把稅都交上的
老師 您幫忙看看我這個是一般納稅人的前幾個季度的財報以及企業(yè)所得稅的申報依據(jù),1,2季度是盈利,3季度是虧損,我這4季度還是虧損,那這樣的話4季度不用交企業(yè)所得稅,那我年終匯算清繳的時候會不會產(chǎn)生退稅呢???
找郭老師,請問上年末有虧損,但是年報沒有申報,本年第一季度有盈利,如果不先報年報,第一季度是不是就得交所得稅了?如果年報在本月先申報,后報季報,那雖然季報有盈利,但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,是嗎?這種情況是不是就不用計提季度的所得稅了?
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計提企業(yè)所得稅,,報企業(yè)所得稅季度報的時候都是虧損報的,請問這樣會有問題嗎。
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計提企業(yè)所得稅,,報企業(yè)所得稅季度報的時候都是虧損報的,請問這樣會有問題嗎。年末最后一個季度,盈利的話,企業(yè)所得稅季度還是會報上納稅。
請問,假如今年4季度盈利,拉通全年也是盈利,但是去年虧損,在報4季度的企業(yè)所得稅的時候,是直接彌補去年的虧損后再交企業(yè)所得稅嗎?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進度款,那這筆款能沖減應收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
老師,那我這樣沒問題吧,我是這樣的,比方說1-3月,4-6月,7-9月,10-12月。。。如果4個季度,每季度都是盈利,我1至3季度都報虧得,第4季度報盈利直接交上。還有一種就是4季度賬上都是虧的,第1至3季度,我就報虧。第4季度我就報盈利交稅,等年度匯算調(diào)整后多補少退,一般也不存在退,就補。。。。。。以上我這樣沒關(guān)系吧
你好,建議還是按利潤表申報。因為咱們利潤表也是要上報的,會有比對
老師,因為我出賬時間滯后太多,所以這樣處理,也擔心說前面盈利交了,后面虧了又多交了,搞得太麻煩……您怎么看,我聽他們說季度報就是預估預繳而已,對不上也沒事?收入對上即可?
你好!這樣的話,盡量估的和實際情況差不多吧!是的,季報就是預交,可以預估的少一些,匯算補,盡量別退。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作順利