六稅兩費(fèi)包含附加稅的城建,教育費(fèi)附加,地方教育附加,小型微利減半,

本月享受了六稅兩費(fèi)的減免政策,附加稅和印花稅賬上要按哪個(gè)數(shù)計(jì)提?
以前六稅兩費(fèi)減免的政策是減免50%嗎
小微企業(yè)的六稅兩費(fèi)減免政策是什么,增值稅的附加稅怎么計(jì)算
老師,這是減免我們消費(fèi)稅的附加稅嗎?符合六稅兩費(fèi)減免政策?
六稅兩費(fèi)減免優(yōu)惠政策?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?


教育費(fèi)附加和地方教育附加減免政策如下: 1.2016年2月1日起按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加和地方教育附加。 注:小規(guī)模納稅人和一般納稅人都是適用的
到時(shí)我看有時(shí)超過了,也沒交,啥情況!這個(gè)需要申請(qǐng)嗎?就怕不交再罰款
季度下來肯定是超過30萬了
如果超了30萬不可能減免附加稅,除非您增值稅沒有繳納
增值稅有交,但是我也納悶怎么附加稅自己帶不出來金額,之前都給代理公司做的,一直沒交過
如果繳納了增值稅我理解一定是要繳納附加稅的
這種沒有的話,是哪里填寫有問題嗎?還是說稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)置問題,可以改嗎
我建議您先聯(lián)系一下這征納互動(dòng)客服,那是您主管稅局后臺(tái)工作人員,讓他們給您看看什么原因
會(huì)不會(huì)罰款或者補(bǔ)交呀,好幾年的,這不沒事找事了
附加稅是隨增值稅征繳的,現(xiàn)在您沒有繳納的話,如果找不出原因,只能跟稅局核實(shí)。如果是一般納稅人前期有留抵退稅的話,會(huì)出現(xiàn)當(dāng)期有增值稅不用繳納的情形
好的,謝謝,有的月份確實(shí)有前期留抵,這個(gè)知道,但是正常繳納的附加稅都顯示0
不是留底進(jìn)項(xiàng)稅額,是以前有過留底退稅,